借银行存款5000 贷主营业务收入5000
平台充值3000元,赠送积分3000,消费时后台扣积分,收现金,兑换礼品,,会计分录咋写?借,其他货币资金3000 销售费用——赠送积分3000 贷预收账款——张三6000 消费时分录,借,预收账款——张三6000 贷,主营业务收入 销项这样对吗?
收到5000元的货款,其中包含1000元的送货费。分录记成:借预收货款4000,借销售费用(送货费)1000(红字)。贷主营业务收入4000可以吗?
老师,销售的货物实收款比应收款少小数点后的数,货款是即送货即收款的,那个会计分录我能这样做吗?借:银行存款/库存现金 财务费用,贷:主营业务收入
电商公司在京东销售1000元商品,平台扣佣金50元,扣京豆10元,账务处理不做税金情况,借应收1000,贷主营业务收入1000,京东钱包收到货款,借其它货币资金1000,贷应收账款,佣金和京豆,借财务费用60,贷其它货币资金60,账务是这样子做吗,还是
我收到客户3200的预收款。其中200元是送货费。后期送货费我要付给别人。分录如下 借:现金3200 贷:预收款3000 其他应付款200 付运费时 借:管理费用200 贷:其他应付款200 这样写对吗
老师,开出销售发票70500元含税专票,实际收到7万,500元优惠掉了,这优惠的会计科目怎么写?
税法增值税确认收入时点是收到款项或发货时,但是会计准则是风险报酬转移,按已完成订单确认收货,请问这种税会差异怎么处理
老师您好 遇到一个问题 就是公司借款给员工A3万元,用于采买 采买东西1万5000元需要和对方签合同 合同主体是对方和我们公司 对吗 A员工可以直接支付给对方 到时候拿票来冲报销 对吗
老师,公司要注销了,但是账上有法人的其他应付款,这个怎么处理?
老师您好,先支付货款,下个月在开普票。个有什么风险?
老师您好 我们2025年8月份补交2024年增值税要怎么做账呀
地铁票普通发票,可以抵扣进项税额吗
你好老师,企业买入手机开专票可以抵扣吗?名称少了普通合伙可以吗?
老师,请问一下个人所得税劳务报酬申报。税款是没有滞纳金的说法是吗?还有就是申报劳务报酬的人员,残疾人保障金把这个人员计入进去的吗?
甲方给乙方出售一辆机动车,乙方入实收资本,甲方是计入长期股权投资吗
我们每个月运费还要月结给送货的。所以这1000可以拿来冲减费用吗?分录怎么做呢?
借销售费用1000贷银行存款1000