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我收到客户3200的预收款。其中200元是送货费。后期送货费我要付给别人。分录如下 借:现金3200 贷:预收款3000 其他应付款200 付运费时 借:管理费用200 贷:其他应付款200 这样写对吗

2024-02-15 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-15 14:42

同学你好,写的是对的

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相关问题讨论
同学你好,写的是对的
2024-02-15
您好,对的,最后其他应收款冲销量
2023-04-13
同学你好,个凭证应该怎么样写呢——您说的是哪个凭证呢;
2021-08-09
您好 计提单位部分跟发放的不正确 借:管理费用-公积金(单位部分) 200 贷:应付职工薪酬-公积金 200 贷:应付职工薪酬-公积金 200 借:其他应付款-公积金 200 贷:银行存款 400
2020-10-11
同学你好 借,库存现金等200 贷,其他应收款200
2020-10-28
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