你好 这个可以作为销售返利处理。 ①进货时,依据打款价 借:库存商品a 应交税费-应交增值税a×0.13 贷:应付账款a*1.13 ②结算时,依据结算价a-b=c 借:主营业务成本-c 应交税费-应交增值税-cx1.13 贷:应付账款-cx1.13

你好,问你一个帐物处理方面的问题,我们现在做青岛啤酒的代理商,厂家到货到我们公司,厂家给我们一个打款价,这是固定的,还有一个结算价,就是厂家会跟根据我们对终端的销售做结算,对每个终端的结算价格不一样,意思成本不一样!这个帐要怎么做呀,内账!
老师你好,我是百货公司会计,比如我们进一个商品5元,我计在途物资,但是我们进货的时候供货商要给我们这个商品打折每次折扣都不一样,我们这个商品入库定价就是一开始商家给我们的价格比如6元(没有扣他给我们的折扣,因为每次折扣都不一样),我在做凭证的时候这个商品就差1元钱,这个问题怎么处理呢?
你好老师,我想问问,我是公司是一般纳税,业务就是销售大理石。 流程就是需要我从厂家买来材料自己加工,再卖给工地。 问题是这期间买材料价格低,加上自己加工费的,报价给工地价格就是特别高,还不能开具加工费的发票,都得算材料里。 就不能像商业会计一样,一进一出做成本,那样利润率太高,我成本是不是应该像工业会计一样,把每个工地当做一个产品,那样计算成本?就是不知道这个成本我应该怎么计算?给个思路呗
老师,你好,我们是总代理商,有6家二级代理商,我们跟厂家的合作方式是这样,跟该厂家拿机器售卖,然后机器损坏会到相应的代理点维修,然后每个月厂家跟我们结算的时候会有激励费,但这个激励费是年底会转到我们公司的销售系统给予我们订货(包含二级代理商的激励费)。假如今年包含二级代理商总激励费是100万元,我们订货300万的话,对方会给予我们300万的货,然后开两百万的发票给我们。现在的问题是我们跟二级代理的账,每个月他们的激励费我都计提,假如某二级代理的总激励费是30万,我会计提到其他应付款,但明年他们也想拿来抵货款,我怎么冲账?不懂怎么操作
公司是一般纳税人,电器批发零售公司。门店商家也就是我们的客户,他们卖的货款通过pos机器会刷到我们公司。老板说是他们代销我们的商品,货款就是我们公司的。但是月底他们也会催收这些门店商家给我们打款,老板说这个打款后期是会退给他们的,只是算保证金,我们给他们的利润就是算代销手续费。问题是有时候他们卖的货款刷到我们公司,有的会退回去,有的做预收款。而且老板的妈妈说就是正常销售给门店商家,他们卖多少跟我们没关系,我们公司才是代销厂家货拿代理费。我就不知道为什么说法不一样。因为是代销还好。如果是客户的货款在我们公司算销售额,结转成本又不是我们公司的东西了,到时候久了库存会对不上,我害怕出问题。
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就我们工厂生产产品的时候会有有毒的水产生,然后就特地开了个车间专门处理污水,那处理污水进的一些化学物质,计入什么科目呢?
老师,就车间用的机器配件,和机器的维修费各计入什么科目?
注:结算价假设为b,a-b=c即为返利。