您好 商业折扣也是不需要扣除的

老师看下这个第三问的问题和答案 这是怎么理解的 老师没讲 麻烦老师给分析一下
麻烦看一下第三题,答案给的是这句话是错的,请问为什么呢?
老师看下第三题,难道地震不是不可抗力吗?为什么答案说这题是错误的
麻烦老师帮我看一下这个案例题,我之前做过别的试卷中第2小题的答案是BDE,而现在这套题的答案是D,我糊涂了,到底是什么答案?理由又是什么,我知道D肯定是对的,但我不明白B为何错,另外E到底诉讼请求时是否对所有的拍卖财产有优先受偿权,麻烦老师帮我仔细看一下
老师,麻烦看看这题答案是不是错的? (4500+780-1000)*12=51360。为什么答案是87360?
老师 25年12月申报的个税,现在要删掉一个人,个税也交过了 ,该怎么处理?
老师 公司购买1套空气能 属于固定资产里的那个?最低使用年限是多少?
老师。我们买的硅棒。直接卖给了另一家。卖给我们的哪家想给我们开硅料发票,实际是硅棒。我们开给下家是硅棒。。如果改了名字是不是就是虚开了?
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老师下午好!请问给农户付款,农户是不是要找税局代开发票?如果不开票我们如何抵税
公司厂房装修,这个是装修公司给开的发票,开的是货物的,13%的。可以计入长期待摊费用吗?这个就结束了。前期进度的时候开的是装修费的。也挂在长期待摊费用了。租期是5年。,但是之前咨询的别的答疑老师说的是。等收到所有的发票之后再开始分摊,比如说已经过了半年了,租期剩4年半了,比如说剩54个月,是不是把这个所有的挂在长期待摊费用的合计金额,除以54个月,然后每个月开始分摊。那比如说这个1月收到最后的发票的,1月就开始分摊吗?
您好,企业注销填写清算企业所得税申报,目前剩余会计科目有余额分别为其他应付款正数和未分配利润负数,请问清算申报表如何填写?
26年企业所得税是多少税率
老师,请问一下我公司有一笔2023年的业务,金额大概在250万元,因上游欠票,导致我公司也没有给下游开票,当时也没有做账,并且公司于2023年起诉上游公司胜诉,但还是没有取得发票,现在上游公司的法人被抓,下游公司要求开票,请问一下裁决书可以做作为抵扣增值税和做成本的依据吗?该这笔账现在要怎么处理 呀,
出差开的机票发票,是个人能不能报销。我们是财政全额拨款的事业单位。
商业折旧是在购买一件商品前就谈好的,在支付时,实际付款金额已经是打过折的金额。所以为什么不需要扣除呢?比如10000块钱的原材料,商业折扣20%,不应该:借原材料7080.进项税920,贷应付账款8000。
10000块钱的原材料 折扣20%是8000 这个8000就是开具发票的金额 入账的时候是不需要额外扣除的
可是已经从1万里扣除了2千,这不算已经扣除了吗
不是入账扣除的 是实际的价格就是8000 不是叫扣除 扣除是10000里面扣了2000 这个叫扣除 这里本来就是8000成交的 不是从10000里面扣了入账
懂了!谢谢您
不客气哈 欢迎有疑问继续提问