你好 很有可能是根据权责发生制,他们确认收入为了抵扣
各位老师好!我想请教一个问题,我们是劳务公司,有个劳务分包项目,是甲方代付劳务款给我们的,不是总包单位付款给我们,合同是我们与总包单位签的劳务分包合同,合同里面没有出现甲方的任何信息,这种我们开票是给总包单位开还是给甲方开呢?这种情况该怎么处理呢?
老师你好,我是劳务分包单位的业务员,我想问下为什么有些建筑单位也就是甲方单位,非要劳务单位当月开票,跨月就不行,
老师,你好,我们是建筑装饰公司,开的是建筑工程发票,我们劳务资质办下来了,营业执照上营业单位也有劳务,我们能开劳务费发票吗
老师,我想问一下:比如总包单位把建筑工程(1000万元)分包给专业分包单位,专业分包单位又把劳务分包(300万)给劳务公司,劳务公司开票(300万)给专业分包单位后,专业分包单位该开多少万的发票给总包单位?(1000万还是700万?)
你好老师,咨询下。我们是用工单位,单位里有部分是本单位员工,还有一部分是劳务派遣员工。其中他们的工资都在本单位账户支出,就是劳务派遣员工的社保和公积金由劳务派遣公司缴纳。那么这样每个月的工资计提和社保计提怎么做分录呀?
警告您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(含税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳税人),无法办理该业务
老师,上个月一张发票开错了。现在红冲可以不,
一个工业企业的年生产值2000万,要纳什么税?税税率怎么计算?
老师晚上好!房东与法人同一人,房租可以开吗?
请问国外客户送的免费样品海关缴款书可以抵扣吗?
老师您好,我们公司跟银行贷款好多次,好多年,应该没开过发票,这次一起开了行不行,前些年的用不用开,做账怎么做
老师:中秋节给员工发了合价值100元的月饼和200元现金,应怎样入账?要帮报个人所得税吗?
老师,我公司是一家民非组织,在申报企业所得税季度申报的时候,提示申报表上填报的营业成本与财务报表主营业务成本不相符,
老师好,上海的社保看不到个人缴费明细吗
请问老师,我们诊所是新开的,本来成本就非常高,收入少,医疗诊所里面的医生、前台服务人员、后期服务,比如药房人员的人工费用入主营业务成本还是管理费用比较合理?
什么意思 老师我不是太懂财务,能通俗一点吗 谢谢
对方需要抵扣增值税和所得税
简单说就是为了少交税的
就是财务做了当月收入, 不能弄到下月吗
抵扣增值税的不可以 你下个月给他开 这个月的没法抵扣
老师简单的说 就是甲方当月确认了费用,做了当月发生费用 ,然后已经入账了, 下月再开票就抵扣不了吗,
进项发票不是什么时候入账都可以吗,为什么跨月就抵扣不了
所得税可以抵扣的 增值税不可以 本月的增值税必须是本月底之前开进来
只要确认了当月发生费用就必须当月开票,不然专票就无法抵扣, 是这样吗,老师,那普票呢有没有关系,
不是 建筑的 销售方 开始施工了 他收到了结算款 不管做不做收入 都得交增值税 不是你说的确认费用 这个能理解吗
能理解一点点,就是销售方承包单位收到业主的钱开票9%或者简易3%票给业主,然后我们分包单位开3% 专普票给销售方,
是的 他需要用到你给他开的发票抵扣增值税
这个我知道,就是不清楚,为什么要当月开给他, 头疼 ,有时候说下个月再开 对方就说不行,不能打钱
这个月需要抵扣了 必须月底开出来抵扣增值税 还有一个原因,开发票之后给钱,要不不给也可能是这个
那老师, ①假如我月底前,没开出票给甲方抵扣, 那对甲方有什么影响,对方账目要做什么调整 , ② 发票有没有用,需要作废吗
第一个对方多交税, 第二个这个看他自己 可以作废
就是甲方当月的税,是多交了, 比如甲方要求必须1月份开给他, 然后乙方没有开,甲方1月份就多交增值税税,同时1月份也不能打钱了, 然后2月份乙方再开给甲方, 甲方可以在2月份的增值税里做抵扣,2月份可以少交,然后要2月份才可以打钱。 这样理解对不
你好 是的 可以这么理解的
好的 那老师假如是我刚说的这种情况,本来是1月开的,2月才开,甲方单位在账目上需要做什么调整,
一月份多交税 二月份收到发票可以多抵扣