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老师你好,我是劳务分包单位的业务员,我想问下为什么有些建筑单位也就是甲方单位,非要劳务单位当月开票,跨月就不行,

2021-02-14 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-14 11:48

你好 很有可能是根据权责发生制,他们确认收入为了抵扣

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快账用户8062 追问 2021-02-14 12:47

什么意思 老师我不是太懂财务,能通俗一点吗 谢谢

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齐红老师 解答 2021-02-14 13:18

对方需要抵扣增值税和所得税

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齐红老师 解答 2021-02-14 13:18

简单说就是为了少交税的

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快账用户8062 追问 2021-02-14 14:52

就是财务做了当月收入, 不能弄到下月吗

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齐红老师 解答 2021-02-14 14:54

抵扣增值税的不可以 你下个月给他开 这个月的没法抵扣

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快账用户8062 追问 2021-02-14 16:07

老师简单的说 就是甲方当月确认了费用,做了当月发生费用 ,然后已经入账了, 下月再开票就抵扣不了吗,

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快账用户8062 追问 2021-02-14 16:07

进项发票不是什么时候入账都可以吗,为什么跨月就抵扣不了

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齐红老师 解答 2021-02-14 16:12

所得税可以抵扣的 增值税不可以 本月的增值税必须是本月底之前开进来

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快账用户8062 追问 2021-02-14 16:15

只要确认了当月发生费用就必须当月开票,不然专票就无法抵扣, 是这样吗,老师,那普票呢有没有关系,

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齐红老师 解答 2021-02-14 16:22

不是 建筑的 销售方 开始施工了 他收到了结算款 不管做不做收入 都得交增值税 不是你说的确认费用 这个能理解吗

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快账用户8062 追问 2021-02-14 16:37

能理解一点点,就是销售方承包单位收到业主的钱开票9%或者简易3%票给业主,然后我们分包单位开3% 专普票给销售方,

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齐红老师 解答 2021-02-14 16:46

是的 他需要用到你给他开的发票抵扣增值税

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快账用户8062 追问 2021-02-14 17:27

这个我知道,就是不清楚,为什么要当月开给他, 头疼 ,有时候说下个月再开 对方就说不行,不能打钱

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齐红老师 解答 2021-02-14 17:30

这个月需要抵扣了 必须月底开出来抵扣增值税 还有一个原因,开发票之后给钱,要不不给也可能是这个

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快账用户8062 追问 2021-02-14 19:06

那老师, ①假如我月底前,没开出票给甲方抵扣, 那对甲方有什么影响,对方账目要做什么调整 , ② 发票有没有用,需要作废吗

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齐红老师 解答 2021-02-14 19:09

第一个对方多交税, 第二个这个看他自己 可以作废

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快账用户8062 追问 2021-02-14 19:22

就是甲方当月的税,是多交了, 比如甲方要求必须1月份开给他, 然后乙方没有开,甲方1月份就多交增值税税,同时1月份也不能打钱了, 然后2月份乙方再开给甲方, 甲方可以在2月份的增值税里做抵扣,2月份可以少交,然后要2月份才可以打钱。 这样理解对不

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齐红老师 解答 2021-02-14 19:22

你好 是的 可以这么理解的

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快账用户8062 追问 2021-02-14 19:42

好的 那老师假如是我刚说的这种情况,本来是1月开的,2月才开,甲方单位在账目上需要做什么调整,

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齐红老师 解答 2021-02-14 19:43

一月份多交税 二月份收到发票可以多抵扣

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你好 很有可能是根据权责发生制,他们确认收入为了抵扣
2021-02-14
同学,按照1000万来开给总包
2022-03-03
直接勾选抵扣就行了
2023-10-18
同学你好 开给总包,因为你们和总包签的合同
2020-12-09
可以的,可以这么做的。
2024-07-01
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