您好 大部分卖给非一般纳税人 您单位不确认销项税额吗
老师,你好,我们单位是一般纳税人,有两台车报废了,我们卖给报废汽车回收企业,现对方要我们开发票,我们企业是10年3月和6月的时候分别买进这两台车,当时未抵扣进项,请问这种情况我该怎么开票呢?我能不能开专票啊,因为企业现在还有留抵税额,我不想简易征收。另外具体的开票项目是什么?谢谢
老师,我单位是一般纳税人,生产抽纸的,由于大部分卖给非一般纳税人,而购货时取得的都是专用发票,这样我单位的进项税留抵时间长且留抵量过大,请问老师怎么面对这个情况?
你好老师,问一下你业务上的事儿,购买固定资产的进项税,可以顺延多长时间抵扣销项税?我们是汽车租赁公司,一次性要买好多车,然后租出去,租好几年成本才能收回,而且租我们车的单位要求我们开专票,想问一下这样的话是不是申请一般纳税人比较合适?
老师您好,我们是一般纳税人 销售大闸蟹的,进货都是从自产自销合作社,他们开给我们的是能抵扣的免税发票,现在存在最后我们进项比销项税额多,产生留抵税,在10月份出现这种情况的时候,电子税务局就发出红色预警,税务局人员让我们出具一系列相关资料来证明情况,后来11月份只能做到增值税交一点,没有再找我们,但是马上12月份,还是出现进项税大于销项税,这种情况怎么办
您好老师,请问一般纳税人,一直有留抵税额,之前申请退税,退了来查账,现在不敢申请退了,每个月都多少缴纳税款,想知道一边一直有大量留抵,一边一直缴税,是不是不好,应该让开票的单位晚些开具给我们,否则不好看是不是?或者说这样里面有没有什么风险,如何避免,求解,烟酒零售业
国外客户纸默认我们总公司,不默认我们的子公司A,那我总公司就是等于是代收代付的意思了是吧,我先帮代付,后面就从子公司收回这笔钱就好了是吧,那要什么附资料呢
自中止时效的原因消除之日起满6个月,诉讼时效期间届满。老师,这句话是什么意思呀?
老师,我有一笔账处理错误,是以前年度的,不是利息计入利息,现在怎么调账
本月员工工资应发4000元,公司代缴部分社保600,个人缴社保300,那么个税申报的工资应该是多少
郭老师,您上次说当月入库,没有勾选抵扣的,进项做待认证和待抵扣有什么差,用哪个合适
股权转让被税务打回来了,说是报表,有几个问题,就是库存金额大,应收应付金额大,,其他应付款金额大
中级实务怎么区分合同负债与预计负债?
老师好,老师我想咨询一下您,就是最近不是强烈要求公司为员工缴纳社保吗,我们是建筑行业也是小规模,有没有什么好的方法不为底下的工人缴纳社保呢?工人要是自己缴纳了社保公司是不是就可以不为他们缴纳呢?那么公司需要工人提供那些资料给公司以备税务局查呢?还请老师给我提供一些老师工作多年的宝贵意见或者建议!
您好老师,预收在应收应付账款里怎么体现
定期定额经营所得能适用于6万扣除吗
确认,但是销项太少
那有没有不开票收入 不开票收入也对应会全额确认吗
确认,只是没有全额确认
那应该全额确认的啊
职业中介服务。企业管理咨询服务,企业形象策划服务,信息技术管理咨询服务,贸易咨询服务,专业保洁服务,会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
老师,这个经营范围的企业需要办理劳务派遣证吗?
这个不需要办理劳务派遣证
老师,依据什么办理劳务派遣证呢?
一般劳务公司需要办理劳务派遣
老师,我是人力资源外包公司,小规模,我1月开票200万,收款200万,代发工资180万,那我1季度的销售额是(200-180)/1.01=19.80万吗,以此来判定我本季度有没有超30万吗?在纳税申报表上也是显示19.8万的销售额吗?而不是显示200万的销售额对吗?
如果是差额征税的话 是的
老师,我的发票上没有显示,差额征税,也可以嘛?我是小规模全额开200万发票
全额开具发票的 不可以这样填写申报表的
老师那怎么填表
按照您开具的发票金额填写申报
那不就是收入额200/1.01=198.02万吗?可是这200要既有给我公司的服务费,又有代发工资180万呢?
那您应该选择差额征税的啊
老师,不选差额征税可以吗?直接开全额普票可以嘛?还是必须选差额征税呀?老师,我怎么才能把这一套全弄懂呀?
不选的话 您按照实际开票金额填写 选了差额征收按照差额后的金额填写