1.借预付账款14 贷银行存款14 2.借费用28 贷预付账款14 银行存款14
老师你好,我司是建筑企业,挂靠我司的A项目部,公司收到工程款扣除管理费后拨款给A项目部(按工程款的30%计提人工费) 借:主营业务成本-人工 50万 贷:应付职工薪酬 50万 借:应付职工薪酬 50万(可是提供的工资表只有5万) 贷:银行存款 50万(给项目部) 后来代发农民工工资专户又代发工资14万 原来的会让我把代发的14万工资算到之前的计提里面,这是从银行实打实付出去的,怎么做会计分录?这样等于银行付了50万+14万?
老师能评服务费28万,一开始预付了14万来票,后来又收到到一个14万的发票后又付的款, 怎么做分录
老师,公司付了一笔11万多的半年租金,我该怎么做分录?还没收到发票,来了发票又该怎么录?
老师, 公司付了一笔服务费的预付款20万,没有收到发票,服务费总共50万, 分录怎么做?
请问下去年暂估成本,借:主营业务成本 贷:应付账款~暂估 22万 今年收到成本发票14万,怎么做写冲减分录呀? 实际成本是14万是吗?如果是小企业会计准则,借应付账款贷利润分配未分配利润22万, 借利润分配未分配利润14万,贷应付账款。 老师,按这样去年暂估22万应付账款冲减完了,开回来成本发票14万,还缺8万的成本发票没有冲减完,怎么体现出来呢?
老师,这个电脑账,入库出库什么时候写明细?什么时候不用写明细?
公司今年5月份以125000购入一辆2019年12月份出厂的二手车,今年9月份出售了80000万,这个怎么账务处理呢
老师,老板关注企业的盈利情况,包括营业收入、净利润等指标怎么分析呢?
您好老师,我想问一下现在个体工商户都要交哪些税?是怎么算出来的?我对这块儿有点模糊,比如这个季度开了15万的票
老师您好,帮忙看一下这个提示是什么意思?
老师把进项做到待认证里,应交税费是负数,有风险吗可以不做重分类吗?
请问老师,关联企业借款,规定债资比的要求,目的是什么呢
个税,什么时候用7级年税率?什么时候用7级月税率?
老师,按年收入30万计算,个体户需要交多少税费?小规模纳税人需要多少税费?无进项发票。
郭老师,转让其他权益工具,我们投资方,用权益法核算的,我们的长投要做账,对应的科目,借是其他综合收益,贷是长投—二级其他综合收益,我有点不明白,其他权益工具转让减少的为什么是其他综合收益,不是其他权益变动,什么情况长投二级科目是其他权益变动
假如来票直接付款的钱,怎么做,以后这笔还陆续付,
借费用贷银行存款
你第一个问题回答的不对,第一次预付14已经开票,28万分开开的,
你好,那就每次开票付款确认费用
这样问吧,一共30万,分3次来票每次10万票,来一次票付一次款怎么写分录
没次可以借费用贷银付吗
你好,每次来票付款借费用贷银行存款
筹建期付的款项我都用的预付款,再有需要预付的款,不是同一笔业务我可以用应付吗
老师能评服务费28万,一开始预付了14万来票,后来又收到到一个14万的发票后又付的款, 我之前是这样做的,借:预付14 贷:银行14 借:在建工程14 贷:银行14这步是不是不能这样做 借:在建14 贷:预付14 借:预付14 贷:银行付14
借:在建工程14 贷:银行14这步是不是不能这样做(改成预付)
筹建期付的款项我都用的预付款,再有需要预付的款,不是同一笔业务我可以用应付吗
收到发票没付款可以用应付账款
老师,筹建期买的变压器设备早以安装完了,票刚来,我是不是得结转到固定资产在折旧了
你好,结转到固定资产再提折旧