1.借预付账款14 贷银行存款14 2.借费用28 贷预付账款14 银行存款14

老师你好,我司是建筑企业,挂靠我司的A项目部,公司收到工程款扣除管理费后拨款给A项目部(按工程款的30%计提人工费) 借:主营业务成本-人工 50万 贷:应付职工薪酬 50万 借:应付职工薪酬 50万(可是提供的工资表只有5万) 贷:银行存款 50万(给项目部) 后来代发农民工工资专户又代发工资14万 原来的会让我把代发的14万工资算到之前的计提里面,这是从银行实打实付出去的,怎么做会计分录?这样等于银行付了50万+14万?
老师能评服务费28万,一开始预付了14万来票,后来又收到到一个14万的发票后又付的款, 怎么做分录
老师,公司付了一笔11万多的半年租金,我该怎么做分录?还没收到发票,来了发票又该怎么录?
老师, 公司付了一笔服务费的预付款20万,没有收到发票,服务费总共50万, 分录怎么做?
请问下去年暂估成本,借:主营业务成本 贷:应付账款~暂估 22万 今年收到成本发票14万,怎么做写冲减分录呀? 实际成本是14万是吗?如果是小企业会计准则,借应付账款贷利润分配未分配利润22万, 借利润分配未分配利润14万,贷应付账款。 老师,按这样去年暂估22万应付账款冲减完了,开回来成本发票14万,还缺8万的成本发票没有冲减完,怎么体现出来呢?
柜子2个,计4100元,是做2张固定资产卡片还1一张固定资产卡片?
这个分录就是夸年了,2023的,现在没法改了,我该怎么做更改得分录啊。我不会做了,不知道怎么做了,从哪里把固定资产在做回来,因为长期待摊没金额了
老师,我们是啤酒企业,11月生产了5罐酒,只是生产,没灌出。厂房租的,领用片碱、磷酸,想咨询:厂房租赁费、片碱、磷酸物料是进制造费用的,10月份是按产量分摊的,11月份没有产出,没灌酒,制造费用咋分摊?
老师,25年年终奖如果是26年1月所属期内申报,采用全年一次性奖金单独计税,那么26年员工3月离职,入职后的公司申报26年年终奖时,可以采用全年一次性奖金单独计税方式 ,在26年12月所属期内申报吗?
老师,私人给公司借款,科目放到其他应付好还是和银行借给公司,一起放到短期借款好?
老师您好,我想请问一下,我们公司是一般纳税人,是电梯的贸易零售企业、那我们在销售货物的同时也提供安装服务,这我们开具发票的时候,我是按13个点开了,还是按13个点的零售,然后九个点的安装服务开具呢谢谢老师
老师,用公章盖个章扫描,用来盖购销合同,是一样有法律效力的吧
月末怎样结转进项税和销项税
老师班组办了个体工商户开了劳务发票,又发了工资报了个税,这些收入到时会不会都算经营所得啊,到时会报哪些税
完成销售任务收到厂家任务奖励怎么记账
假如来票直接付款的钱,怎么做,以后这笔还陆续付,
借费用贷银行存款
你第一个问题回答的不对,第一次预付14已经开票,28万分开开的,
你好,那就每次开票付款确认费用
这样问吧,一共30万,分3次来票每次10万票,来一次票付一次款怎么写分录
没次可以借费用贷银付吗
你好,每次来票付款借费用贷银行存款
筹建期付的款项我都用的预付款,再有需要预付的款,不是同一笔业务我可以用应付吗
老师能评服务费28万,一开始预付了14万来票,后来又收到到一个14万的发票后又付的款, 我之前是这样做的,借:预付14 贷:银行14 借:在建工程14 贷:银行14这步是不是不能这样做 借:在建14 贷:预付14 借:预付14 贷:银行付14
借:在建工程14 贷:银行14这步是不是不能这样做(改成预付)
筹建期付的款项我都用的预付款,再有需要预付的款,不是同一笔业务我可以用应付吗
收到发票没付款可以用应付账款
老师,筹建期买的变压器设备早以安装完了,票刚来,我是不是得结转到固定资产在折旧了
你好,结转到固定资产再提折旧