1.借预付账款14 贷银行存款14 2.借费用28 贷预付账款14 银行存款14
请问盘点盘亏库存商品500是按零售金额计算的,当快账处理时员工赔款做会计分录:借:其他应收款盘点500 贷:库存商品260成本 贷:应该记什么科目? 这种处理对不对
麻烦老师详细总结一下,一般纳税人可以抵扣的专票和部分普票(按照计算抵扣和勾选抵扣来分类),谢谢!
老师,因管理生产的厂长失误,导致订单重做返工,经决定,损失2.5万元由厂长承担,其中2.5万元包含返回的运费1100元,1100元运费由李总垫付了,请问老师会计分录怎么做呢
老师,签合同签的是包工包料工程承包合同,对方只提供了材料13发票,我们是发包人要缴纳印花税吗?
分公司在税局办理企业所得税汇总纳税备案,且选择不就地预缴的,汇总到总公司申报。现在分公司准备注销了,分公司还有债权债务,库存未清理,是要按普通企业那样清理完才可以注销吗?还是说分公司的债权债务、库存可以并入总公司,由总公司承担。并入总公司承担有什么注意事项和风险吗?
老师你好,收到一张爱信诺专票990,要抵扣认证吗,如果抵扣了那只有280的可抵扣,要如何操作呢?
老师 商会的账 好做吗
老师,开通银行承兑限额一般是多少,想填多少就填多少吗
老师,我司是商贸公司,和其他工厂约定合作,利润共同分红,然后4-6月份因为产品质量问题,导致亏损,那么成本发票的可以大于收入吗?
郭老师主营业务收入科目已有凭证,如果新增科目将替代上级科目是这样提醒的
假如来票直接付款的钱,怎么做,以后这笔还陆续付,
借费用贷银行存款
你第一个问题回答的不对,第一次预付14已经开票,28万分开开的,
你好,那就每次开票付款确认费用
这样问吧,一共30万,分3次来票每次10万票,来一次票付一次款怎么写分录
没次可以借费用贷银付吗
你好,每次来票付款借费用贷银行存款
筹建期付的款项我都用的预付款,再有需要预付的款,不是同一笔业务我可以用应付吗
老师能评服务费28万,一开始预付了14万来票,后来又收到到一个14万的发票后又付的款, 我之前是这样做的,借:预付14 贷:银行14 借:在建工程14 贷:银行14这步是不是不能这样做 借:在建14 贷:预付14 借:预付14 贷:银行付14
借:在建工程14 贷:银行14这步是不是不能这样做(改成预付)
筹建期付的款项我都用的预付款,再有需要预付的款,不是同一笔业务我可以用应付吗
收到发票没付款可以用应付账款
老师,筹建期买的变压器设备早以安装完了,票刚来,我是不是得结转到固定资产在折旧了
你好,结转到固定资产再提折旧