那你台账有么有按照项目去分呢?
老师,问下资产负债表中的期末余额在金蝶软件里面出来的时候是负数,申报资产负债表的时候在应收账款期末余额也填写成负数,不在预收账款里面显示,可以吗? 如果说不可以的话,那已经申报了,增值税,还有所得税已经缴款成功了,现在可以直接在电子税务系统里面作废申报,重新填写申报报表吗?
老师,我们通过高新认定了,现在要申请研发资助补贴,发现2019年研发费台帐里面的设计费和高新报告的数据不一样,这些2019年的账都已经报过税了,现在还能不能调账呀,要怎么调账呀,金额上要如何去控制呢?是不是要去税局那里调呀?
老师,研发费用辅助账如果里面有调整的金额负数在登记台账的时候也是负数填进去吗
老师好,请问一下之前企业是手工做账,后面用软件做账,之前企业会计把手工做的账在财务软件进行了登记,今发现有一笔账手工做账的时候有,但是软件里面没有登记,现在导致预付账款金额不对,如果现在要调整的话怎么调整
老师,管理费用-开办费在期末结转的时候是个负数,在借方是负数,如果是手工账的话是不是在这比业务发生时也可以记贷方正数呀,因为是财务软件记账,然后系统设置的,如果管理费用在发生时记到贷方的话,那期末结转到借方,财务软件是程序是死的,所以结转也用借方负数对吗
请问以前年度损益调整要结转?这个科目最终去哪里了
开发票:现代服务*推广服务费 ,老师开这个名称发票出去,需要缴纳文化事业建设税不?
老师好~想咨询下:一般纳税人,如果本期产生收入,计算延缓交纳企业所得税,有什么好办法吗? 暂估处理,如果公司不涉及采购类业务,一般还可以涉及什么业务吗?
问下老师,公司有个另外的地址,没有不生产,又有销售,是什么类型的公司?
老师,领取税务清算证明,带什么资料?
老师,因为谈工程业务请客户吃饭可以记到成本里吗?还是就得记到管理费用或者销售费用?
老师您好,请问,收到汇算清缴退款应该怎么做会计分录,谢谢!
以fob报关出口,但我们公司又有0税率的海运发票,税局会查吗
老师,委托经营我们出房子,她们经营餐厅,分利润,每个月约定毛利率20%,出房子这一方来做账,经营餐厅的每个月给出房子的原材料发票,毛利率达到20%,这样税务有问题吗
销售发票开出的金额比成本价高四五倍,有风险吗,
有的,有按照每个项目分配
那你台账也是要改的 不然就总金额可能是合适的 项目分开看就不合适
可以在研发费用辅助账里面写负数金额吗
可以的 台账就是为了更加清楚 弥补财务账套的不足 怎么清楚就怎么做
高新技术产品收入是形成的无形资产然后销售吗
是的 是你研发产品的销售
可我发现还一直有研发费用辅助账,这个不应该结转成无形资产才有高新技术产品收入吗
你们研发的这个项目出来是卖给别人呢还是用于你们自己生产一些产品?