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老师,管理费用-开办费在期末结转的时候是个负数,在借方是负数,如果是手工账的话是不是在这比业务发生时也可以记贷方正数呀,因为是财务软件记账,然后系统设置的,如果管理费用在发生时记到贷方的话,那期末结转到借方,财务软件是程序是死的,所以结转也用借方负数对吗

老师,管理费用-开办费在期末结转的时候是个负数,在借方是负数,如果是手工账的话是不是在这比业务发生时也可以记贷方正数呀,因为是财务软件记账,然后系统设置的,如果管理费用在发生时记到贷方的话,那期末结转到借方,财务软件是程序是死的,所以结转也用借方负数对吗
2022-11-29 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-29 20:42

这里放的借方负数是因为费用的发生额,他是在借方,如果你发的贷方的话影响你的科目余额表和利润表不一致,所以放到借方负数来表示

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这里放的借方负数是因为费用的发生额,他是在借方,如果你发的贷方的话影响你的科目余额表和利润表不一致,所以放到借方负数来表示
2022-11-29
是的,就是按你的说法做就是了。负数在借方的原因是因为系统取数只能在借方取数
2023-02-17
您好, 没错的 就是这么计算的
2023-09-27
是不是记在贷方了,然后你软件没有取到数?最好是回去改。然后就按照正确的数据出报表。原来没有取到数,报表上就没有这个数据,改完对报表有影响。
2023-09-25
你好 资产负债表未分配利润期末数=资产负债表未分配利润期初数+利润表本年利润累计数 本月增加1000费用后 资产负债表未分配利润期末数跟期初数就是不一样了哦
2021-03-09
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