同学你好 计入福利费就行了

法人借款给公司,签订的借款合同,需要约定利息吗
公司每年开出普通发票50万,开回成本票只有15万,怎么处理
老师您好,我们股东,没有实缴,把自己的那一部分股东转给第三方了,第三方把钱打入我们公司,我这一比分录怎么做,我都需要交哪些税
那河北没有核定个税,也没有在河北有工资,是不是也不需要申报个税。如果需要申报,反馈的时候会反馈不了
就是不需要在河北进行填写增值税预缴申报表,但是需要预缴所得税是吗
那上个季度河北项目开票合计三十万,我一月以是不是不需要预缴申报增值税,不需要在河北税务进行0申报预缴增值税
北京房山区按季申报增值税的小规模,如果在北京海淀区一个月开票11万元,那次月需要预缴增值税和所得税吗,要交多少钱
公司基本户提额,提的额度会限制转私户或公户吗
小规模公司2025年四季度销售400万,已申报未开票收入,26年一季度客户要求开票,税务如何申报?
请问老师,建筑公司中了一个央企的销售商品混凝土的标,要求13点专票,我公司能开混凝土发票吗?
借:管理费用-福利费 贷:银行存款 还是:借:应付职工薪酬——职工福利费(食堂) 贷:银行存款
借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
可以直接做成这个会计分录吗? 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
对的 也可以这样的哦
这两种有什么区别吗?老师
计入应付职工薪酬要交个税的
这个个税怎么交啊?食堂买的菜免费提供给员工吃,有的员工吃,有的员工不吃,这个怎么申报个税?
那就直接按照你后面的分录来做
这样不违法吧!但是按照您说的那个会计分录来做的话,计入应付职工薪酬要交个税怎么操作呢?
那就是平均分配合并工资交个税
有的吃,有的不吃,这样没法平均哦,如果按照后面的那个会计分录,不计入应付职工薪酬,不违法吧
恩 不计入应付职工薪酬也没事