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老师,之前公司购车开的专票进项税额是50000,没有完全抵扣,那这个月的销项税是506,需要怎么做分录??

2021-02-18 18:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-18 18:59

新年好,之前公司购车开的专票进项税额是50000,没有完全抵扣,留抵税额还有多少呢?

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快账用户8309 追问 2021-02-18 19:02

4860.8留底扣的

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齐红老师 解答 2021-02-18 19:07

你好,留抵税额是4860.8,销项税是506。 做一笔销项税额的分录 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)506 然后做一笔结转分录 借:应交税费—应交增值税(销项税额)506, 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)506

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快账用户8309 追问 2021-02-18 19:11

这样就可以了是吗??不用在做别的分录了?

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齐红老师 解答 2021-02-18 19:12

你好,是的,这样就可以了,不用再做别的分录

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新年好,之前公司购车开的专票进项税额是50000,没有完全抵扣,留抵税额还有多少呢?
2021-02-18
你好,也就是你没有进项抵扣了,全部都是销项是吗。
2020-08-17
借销项税额8256.88贷转出未交增值税。 借转出未交增值税贷进项税额 25,263.53。 借未交增值税 贷转出多交增值税25,263.53-8256.88. 进项大于销项,不用交增值税。
2024-01-09
可不再做结转增值税 分录了
2023-02-03
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-04-26
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