你好 你是内账的话。 你可以直接补做账就行了。
老师,现在补做去年的内账记录收到以前年度的进度款,应该怎么记账?
补记以前年度的收入,该怎么做账
行政单位,以前年度应付账款少挂账3000,以前做的专项设备,现在要补记,分录怎么做?
我现在要做以前年度的进项转出,应该咋记账
老师 请问以前年度应付账款多记了两块 现在查到了应该怎么调平?
应付款可以冲减主营业务成本吗,就是相当于对方把我们的货弄损失了
老师,增值税申报表进项税额转出是自动带出的,需要改吧,
你好老师,可以直接做这个分录吗?借:制造费用 贷:银行存款
企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈("跟票管"中提交发票汇总确认时总是通不过(提示补缴税款不应大于(纳税调增-纳税调减)*0.25),需要调整金额是316,补缴税款为0,但是提交总不对,是什么原因有老师知道吗
咨询下我现在做的五月份的账,发票六月份开过来了,我现在知道发票金额,是按照发票来做还是做暂估
老师,我们这是工业企业 正在盖厂房,然后买了个这些,这都计入什么科目?
老师,现在能计提半年度年终奖吗?
老师,这个麻烦看下怎么做,看我做的对不对
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢,现金流量表是如何根据资产负债表和利润表制作出来,有什么对应关系
买卖合同申报印花税按多少比率交印花税
会计分录是?
你好 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 。 如果之前没有挂应收账款的话