这个是支付几个月吗,需要摊销,按月做,借其他应付款 贷银行,收到发票做借预付账款或者是待摊费用 贷其他应付款,按月摊销做借管理费用 贷预付账款或者是待摊费用
您好老师,租的办公场地房租未支付我应该怎么做账 房租还需要摊销吗?
老师,需要摊销的东西比如说房租吧。预付款的时候的分录,收到增值税专用发票时候,还有摊销的时候,分别怎样做分录呢?
支付房租怎么做分录,需要摊销吧,老师
银行存款支付三个月房租93558元,发票暂时没有给到,要怎么做分录,需要摊销吗?摊销怎么做分录
摊销计提房租和支付房租分录怎么做
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
注册资本原来是400万,然后降资成100万,账面上做了8万多,现在账面上是不是不用管,他又没超100万?
酒店行业,装修费用400万,入什么科目,怎么做分录
老师您好,请问有财务报表模板嘛,有公式的勾稽关系的?
老师6月份会计走的,1.借应付职工薪酬-工资薪金 贷:银行存款 2.计提,借:管理费用-工资薪金 贷:应付职工薪酬-工资。8月份发现把劳务费走了工资里了,这个月又调整,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资。这样对吗
原价出售固定资产,造成收入差异原因怎么说明呢?增值税是开票收入我知道,但是计入所得税的收入是0吗?我差了这笔账没有进营业外收入科目
股权实缴到变更股权比不实缴到位那个有优势
暂时还没有发票,开的话也只能开一半
这个没有先按月摊销,按月摊销做借管理费用 贷预付账款或者是待摊费用
现在没有发票。借:长期待摊 贷:银行存款 借:管理费用-房租 贷长期待摊 可以吗?这样的话发票回来怎么做
你这个支付一年以上吗?发票到时候也是开一年以上吗,?
借其他应付款 贷银行, 按月摊销做借管理费用 贷预付账款或者是待摊费用
支付了三个月 发票估计只能开一半
借其他应付款 贷银行, 按月摊销做借管理费用 贷预付账款或者是待摊费用 收到发票做借预付账款或者是待摊费用 贷其他应付款