借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

老师你好,请问平时做分录的时候进项销项会写增值税分录,什么进项税额销项税额的,那到了报税的时候,用进项把销项抵扣了一些,到时候也要做分录是不是,这个分录应该是什么?
老师,请问这个月公司销项税,也有进项税,但是进项税比销项税多,那抵扣后也不用交增值税,到月底还需要做什么关于进项和销项的分录吗?
老师,我们这个月有销项税,但进项多,也抵扣了,最终不用交税,那我们是不是只要做一个进项分录和一个销项分录就行了,不用做起他分录了
请问进项大于销项,每个月底做那个结转增值税抵扣进项分录,以前每个月交税的时候是借 应交税费-销项税额 贷 进项税额 贷 转出未交增值税,现在进项大于销项了,还需要做那个结转销项税额的分录吗,请老师写一下
老师,本月发生销项 但是进项抵扣多了 有留底 请问 还需要再未交增值税 分录吗
老师你好,我想问一下,我有一个汽车销售公司,11月进项票开错了,开成65万了,实际是6万5,车卖了,销项开出去了,开了7万,上了牌,做了补贴,现在怎么办?有好的办法吗?补救一下
老师,外贸公司纯出囗,11月份报关单退税联出来了,采购发票也有,就是税务退免抵备案还没通过,其他小费用没开发票,请问会计处理应该怎么做,税务这一块怎么处理
老师,我们公司出口一批沙糖桔,委托其他公司出口,因为我们在乌兹别克斯坦没有海关备案的资质,这种委托出口,我们公司能否正常退税呢,或者说是否可以退税,如不能要怎么做才能正常退税,谢谢
老师请问今天收到的发票,查询发票有这张,抵扣没有显示这张,是什么情况
老师,你好 销售石英砂开发票时商品类别可以开成二氧化硅吗?
公司宽带费充值900,但是电信公司开普票909.5,我计入费用按900可以吗?对方多开的部分我需要做处理吗?
装修费的开票单位一般是什么?
总公司添加办税人后,打开分公司,分公司怎么添加办税人哇,发现没地方添加
老师,固定资产处置后的收益,什么情况计入资产处置损益,什么情况下计入营业外收入
老师,我们是商贸公司,老板自己在做出纳,但是他没有做银行存款日记账和库存现金日记账,我是会计,我也不想做呀,这个不做不影响是吧?
那这个进项和销项的金额怎么来的?如果每个月末都没有做这一笔分录。到年底的时候统一做可以吗?主要不太清楚金额怎么来的?
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税 借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。
年末做结转也可以的,没有问题啊。
金额就是一整年的销项税额合计和一整年的进项税额合计是吗?那已经缴纳过的增值税呢?
是的, 你没有结转吗?没有借转出未交增值税贷未交增值税吗?
这一年中我缴纳的增值税时候借应交税费应交增值税,代银行存款,其他的都没有做过任何分录,我们是一般纳税人,老师,麻烦具体说一下增值税在计提时。缴纳时和结转时时如何做分录的?
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