你好,需要做无票收入申报,使得总的收入金额大于等于0,才可以通过纳税申报的
小规模公司,上季度开具的发票,这个季度红冲,但这个季度开具的发票金额小于红冲的金额,增值税怎么申报?
老师,我是小规模纳税人,上个季度开了一张税率3%的专票,这个季度冲红重开,申报的时候怎么填这个负数金额
小规模纳税人,上个季度超30万交了增值税,这个季度红冲了一部分上季度开票额,这季度开票不超30万,那红冲的那部分可以办退税吗?
公司上一季度多开了专票,这个季度红冲,冲红的金额大于本季度的开票金额,到季度末申报时,有什么办法,可以通过?
上季度开的票,这季度红冲,不开了,公司是以开票金额申报的印花税,这种情况印花税怎么报?是总开票金额减去红冲金额报,还是只报正数发票的金额?
那我没有无票收入,如果这次申报了,后面再冲这个无票收入,对吧?
你好,是的,是这样的
可是像这样冲,税管员不会找过来吗?数据有点异常啊?而且是小规模纳税人
你好,出现负数收入的情况下,只能是这样调整的
好的,了解了,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢