你好,你这个是记什么账
老师:老板娘的账户既收公司的对私货款,也有自己个人的钱在里面,月底的时候核对账目余额,老板娘自己花的钱应该怎么记账呢?不涉及公司的花销,如果不算上这个不涉及公司的花销,余额又对不上。
老师,我们公司买了辆货车,先付的首付款,后面每个月付,但是发票对方已经全额开过来了,我这边应该怎么做账呢,并且每个月付的这部分还不是从公司账户出去的,因为当时留的银行卡是我们老板娘的,公司需要把钱先转给老板娘,老板娘在付每期贷款的,这种情况应该怎么处理呢
老师,请问下,就是比如我们公司,都是走的公账,没有私自走的私账,我们公司就我们一个老板,请问一下,平时老板自己的私人生活花销是可以从公户里随时拿钱用吗?如果不能,那啥时候可以拿一次呢?有时间规定吗?
我刚入职一家运输公司,做内账会计,一般纳税人,合伙制,一个老板跑业务,另一个老板管钱,但不做现金账。己运营大半年了,有一个对公账户,有一个私账,是管钱的老板的名字,她同时兼做付钱,也就是出纳。公司规定这个私账里的钱也是公司的,不允许个人的钱在里面。只是支付一些没有票据的开支,费用之类的款、项,我想问老师,对公账户用银行存款这个科目,那私账它用什么会计科目呢?
就是我们公司流动资金跟不上 我们老板从外面借款 然后私人转到公户 过一个月或者俩月 老板外面的私人借款到期该还款了 又从公司账上把钱转到老板私人账户 用于老板在外借款归还 这样操作有没有涉税风险以及对上市的风险问题?
老师,我们是建筑公司,关于企业所得税汇算清缴福利费,日常放到“工程施工”科目里的伙食费(买米面油肉菜等),汇算清缴时也需要合并到管理费用福利费中作为计税依据吗?
老师你好,我现金之前是先垫付给公司付点位费的,借:现金1000贷其他应付款我 1000,付别人点位费借:应付账款-个人1000 贷 现金 1000收到博公司现金是借其他应付款个人借款1000贷:应收账款管理费1000么?为什么我这现金都是红色表示呢,麻烦老师看下我这分录有什么问题么?
老师,我们是建筑公司,劳务公司对我公司派遣的工人受工伤了,这个工人在医院所有的支出,我们怎么正常入账呢?他开回来的住院清单包括发票都是他个人的名字,我们能入账吗?
24年的发票冲红了,要做进项税额转出,怎么做会计分录
想咨询下:目前企业所得税二季度已申报,发现历史错误。可以先更正一季度数据吗,再更正二季度数据吗,为什么操作发生错误提示?
公司付给外部专家的评审劳务费需要发票吗
所得税我该不该接转啊
一般纳税人可以开普票么
老师,定期定额的月应纳金营额要填多少金额适合?
郭老师,我们是做车件的,卖五金制品,现在开出去,产品,和模具费,我们没有模具的进项票,找私人做的,我们要怎么开票,一类开五金制品,一类开模具类,还是怎么开
内账哦,老师
那你就如实记录,按照实际发生的业务记录
谢谢老师
不客气祝你学习愉快