借其他应收款 贷银行存款 借管理费用 贷其他应收款。
以公司名义帮私人开了发票,钱到账后怎么合理打给对方?需要对方在开发票给我们吗?有什么方法能不开发票,比如作为员工工资发放,或和员工签订一个协议说明给多少钱他,合理吗?第一次涉及这种情况,以后可能还会有
老师,请问我个人现在给别家公司加工一批货物加工费50万,我没有注册公司,现在别人打钱说要打公账,请问哪种方法处理比较合适?第一种方法要求对方付私账,金额比较大私账付私账会不会被银行监控?第二,我去注册一个一般纳税人公司,没有进项,我就另外要交13个点税 加附加税还要交企业所得税,这样没怎么赚钱
老师,买的材料对方发票找人开的对公走的话,是他个人的银行,这样好吗?金额还很大十几万,最好什么方式比较好,可以给员工,员工再转支付给他可以吗?不走对公可以吗?然后我就挂个人应付[捂脸]
老师,公司公对私转钱给员工,然后员工再支付给无法开票的个人,金额还比较大,这种账怎么处理呢?我们行业会常有这操作。
老师好,我公司员工出差,几人同行,然后需要携程上订票,因为有个人是会员有优惠,大家就把钱按照全价票的金额转给这个人,这个人有会员优惠了几十块钱,但是发票确实按照全额开的,这些员工也有给这个人转账全额的记录,那这些员工来报销的时候,应该按发票金额报销还是优惠后的金额给他们报销比较合理呢
收到福利类的专票,进项税额不能抵扣,账务处理怎么做呢
老师,有军官证,公司法人,有什么税收优惠政策?
第4题,答案是什么?请解释一下
老师,这道题6月3074日转换日不是以公允价值模式进行后续计量吗?为什么还需要计提这半年出租期间的折旧费呢?
这个无形资产的摊销为什么制造成本,而不是制造费用呢?有成本这个科目吗?
请问老师,小规模税收优惠政策3%减按1%征收,适用5%征收率的行业还按照5%征收吗?
老师,在建工程于2022年达到预定适用状态,账上确认了国定资产,但是根据结算价有2万多的尾款是今年的7月支付的,这2万多我改怎么录帐,可以直接接固定资产吗
坏账可以税前扣除,需要什么附件不
你好,我想问下(公户转法人20000元备注往来款,半年后拿回一张客户的个人票商品10000元,另一个客户商品8000元发票怎样做账。
如果A公司2016年对B公司投资40万元入股26%,请问如何做账? 假如2025年B公司亏损,A公司的40万投资完全亏损。A公司账务如何处理? 如果A公司想撤股?怎么操作合适呢
之前我们公司是核定征收,所以我看前任会计都是直接借 劳务成本(我们公司大部分通过这个科目归集成本) 贷 银行存款。没有其他应收账这个科目。 估计也是怕不查银行流水,都已经自己提现在账务上公对私,再入劳务成本了。
把管理费用改成劳务成本或者主营业务成本就可以。
必须要通过其他应收账款科目中转是么?老师。
通过的发生的费用又不是你单位职工的,而且还有单位职工支付给个人的银行证明,要不怎么知道是转他转出去了?万一是他的收入呢。
嗯嗯。那老师像这些操作没有发票的,其实现实中可能公司想支付给第三方个人的介绍费,人情费,或者是收取改项目手续费后支付给个人的应得的。这些以后会汇算清缴调出成本费用吗?
对的 需要调增的 只要你没有做工资 他没给你开发票
那就是现在可以做账,但汇算清缴可能会调增?
你好 是的 是这么做的
那老师,其实大部分企业都有用钱私底下处理一些人际关系或者送礼,这些大额支出可以怎么处理可以合理避税呢?
平时有去超市消费的 用这种发票