你好 你要先整理所有科目余额来建账 。 先试算平衡 。 如果不平衡的金额 先调整到未分配利润去。

老师,现在银行存款和实收资本是一致的,平衡了,但是其他应收款有个余额,应付账款也有余额,试算还是不平衡,该怎么调?新建的账套,正在填期初数据
老师我们物业公司管理5个小区,只有一个银行卡,现在要分别建5个小区的账,现在这个期初数据怎么做,才能各小区数据试算平衡建账。
老师,我们新接手一个企业,他们以前没有建账,我要新建一个账套,现在银行存款和原材料有余额,我怎么做才能在建账的时候做饭试算平衡?
老师,请问一下,建立新的账套,以前银行存款有余额,支付工厂和商场的订金没有通过银行存款卡号支付,是建账以前其他无关账户支付,现在要怎么登账,如果用期初余额,试算就不平衡,这个要怎么办?
老师,我们有一套账是3月开始建账的,往期数据只有库存现金和银行存款,其他的数据都没有,现在我是在财务软件直接录入的期初,导致试算不平衡,软件客服说不要直接录入,把现金和银行存款的余额做一笔分录,请问这个分录应该怎么做啊
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
谢谢老师,目前只有银行存款和原材料,我把他们先放到未分配利润,然后怎么处理呢?建账完成还可以从未分配利润里面转出来吗?
你好 是的。 你往来账这些都么有差异吗。 还有实收资本这些科目有金额没有。 都必须要每个科目去过一下 余额哦
以前的都不知道了,以前的老板也没有记过账,所以只能从我们接手开始建账了
那你能盘点余额的先盘点,不知道的先不管
好的,谢谢老师
没事的,希望能帮到你