你好,就是工资没超过6万之前不需要预交个税,但是还是正常申报
老师,例如:个人当月开据一张现代服务类型发票7万元,当月缴纳增值税、附加税。年度汇算清缴后个人应纳个税税额超1万元,属于(累计预扣预缴应纳税所得额不超过36000元,预扣率3%)这一档。计算公式是:10000*3%,请问对吗?
老师好,问下个税新政策,年度不超过6万元不用预扣预缴个税,那比如7月份开始超过6万元了,以什么税率去纳税?怎么计算?比如7月全年累计工资65000了,当月需要缴纳多少税
自一月份起,累计扣除费用直接按年率6万元计算。也就是说,当纳税人的累计收入不超过6万元的月份,个人所得税将不予代扣代缴;纳税人当年累计收入超过6万元的月份及以后月份,代扣代缴个人所得税。请问老师,个人累计收入不超过6万元的月份是什意思?不代扣代缴个税是不是不用申报个税?
个税,在纳税人累计收入不超过6万元的月份,暂不预扣预缴个人所得税,这个在系统中申报的时候是需要在哪设置一下吗?是必须从2021年1月开始设置吗?
请问老师,7月份开始入职,8月份个人所得税累计收入是8万,累计专项扣除770.62(社保),9月份本期收入是4万,9月份社保385.31元,累计应纳税额:98844.07元*10%-2520-3902.94(已缴纳的税额)=3461.47元(应缴纳的税额)对不?不用给我公式了,麻烦帮我看下应缴纳的税额对不
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
原来是累计一年不超过6万按6万扣除,现在是累计不超过6万的月份不预交,那就是不按全年,是按6万来说是不?
也是一年6万,只是没超过前不预交了
老师,不够6万不预交怎么理解?如果像以前需要预交怎么交?
比如你现在工资20000,这个月就不用交。