这个不一定,你少计提补计提就可以,

外账,资产负债表中应付职工薪酬科目出现了借方余额,税管员会找吗?
冲销去年多计提的应付职工薪酬结果资产负债表中,应付职工薪酬借方有余额18600,这个可以吗
应付职工薪酬调账后出现借方金额,在资产负债表里怎么填呀
资产负债表里的的应付职工薪酬余额如果有借方是不是应该把借方金额计入其他流动资产,那应付职工薪酬这个科目的余额是需要加一个借方金额还是减一个借方金额
老师,财务主管让我把应付职工薪酬的贷方,和应交税费的借方找出来,就是交了多少税,应该看明细表了吧?资产负债表职工薪酬是应付未付的吧余额在贷方,应交税费借方是交了的,贷方是计提未交的吧?
待抵扣进项税,下年能抵扣?
老师怎么@马坤老师,怎么可以直接向马坤老师提问
24年供应商给我们开的发票还能部分红冲吗?
老师本年利润总额67万已缴纳所得税,以前年度损益调整65万,11月和12月怎样调整,才能在汇算清缴时不退税呢
我第一次问说成本开在实际干活的公司,今天我问又说开中标的公司,到底怎么开哦?
请问进口报关单怎么获取
老师 收到收益分配 信托怎么入账
租的汽车拉货运输,出租方开票是9个点还是13个点呢
老师,请问一下我们不是个体嘛,没有办基本户,都只有法人的个人账户,那我们录入电子税务局应该是个人储蓄账户,还是个人银行结算账户哇
老师:请教您一个问题 小规模去年的部分费用发票,税务局要求转出,说服务费太高不予扣除。跨年的转出要怎么处理呀?
应付职工薪酬出现借方余额会预警吗?
之前不会,现在不清楚,还没有看到反馈,不过你这个出财务报表是负数就补计提就可以,调正数再去申报比较好
主要是个税已经申报了,计提数已经不能改了,只能下月补提。
这个不影响,你这个是影响资产负债表补计提,不影响个税申报
个税申报工资总额必须要跟账务计提金额一致? 因为个税先申报了,计提数定了,发放的多,所以有借方余额。
个税申报是和发出一致,不是和计提一致 少计提补上就可以
由于发工资不是很及时,有可能一个月发两次,不可能上报两个月的,所以跟计提一致。应该是多补提不是少计提。只能是下一个月补提了?
不是,这个是发次月申报,不管你发几个月,你发2个月是一起申报
你计提是权责发生制按月计提,借方情况就是少计提了