应付职工薪酬的贷方表示的是尚未支付给员工的薪酬,而应交税费的借方则表示已经缴纳的税费。 具体来说: 1.应付职工薪酬的贷方余额,表示公司尚未支付给员工的工资或福利,这是公司的负债,因为员工已经为公司提供了服务,公司就应该支付报酬给他们。 2.应交税费的借方余额,表示公司已经缴纳的税费。这是公司的资产,因为公司已经支付了税款,所以有权要求政府退还或抵扣。 3.至于应交税费的贷方余额,这表示公司按照税法规定应该缴纳但尚未缴纳的税费。这是公司的负债,因为公司有义务按照税法规定缴纳税费。

老师,我新入职,以前的会计做的账里面,去年少计提应付职工薪酬借方52万,导致借方余额52万,我借未分配利润,贷应付职工薪酬,但是资产负债表不平啊,请问是什么原因呢?
发放上月薪酬的明细账要怎么填?应付职工薪酬在贷方有余额,但借方是应付职工薪酬,贷方有应交税费,其他应收款和银行存款,不知道明细账和余额该怎么填
计算工资总额,看应付职工薪酬-工资借方金额。老师您看这里的分录,就是这个借方金额吗? 借 应付职工薪酬-应付职工工资 贷应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保费 其他应收款-公积金 银行存款-
老师您好,我这家客户是从别的财务公司交接过来的,应付职工薪酬-应付福利费贷方:227878.34,应付职工薪酬-应付工会经费贷方:44043.93,应付职工薪酬-应付教育经费贷方:99684.69,查完税凭证都没有记录,这个是一直挂帐还是可以调了呢
工会经费,计提1221.32.借,管理-工会经费 贷应付职工薪酬-工会经费1221.32。缴纳的时候 借应付职工薪酬-工会经费1221.32贷银行存款 发放工资的时候,借应付职工薪资-工资 51075.91贷银行存款48345.89其他应收款-社保2578.02应付职工薪酬-工会经费152 这样的话应付职工薪酬-工会经费152就多出来了贷方余额,就不平了。是哪里错了呢。
老师,企业所得税纳税调增或者调减是每个季度申报企业所得税的时候就要弄吗?还是在年度汇算清缴的时候把没有发票的数据进行调增?
我司是一般纳税人,从事建筑行业,现有900万的款要收,请问是开3%的劳务票划算还是开9%的建筑安装服务划算?(劳务无资质,且进项票紧张)
老师现在做账都不是纸质的了。电子发票需要打印出来吗?还是存成电子版。还有我们采购的一些东西都是在群里面采购。只有聊天记录。这些东西可怎么做成原始凭证呢?发出的时候也是从工厂直接发到门店的。我们这些原始凭证该怎么保存?从微信截屏吗?还是怎么办?
你好老师,我有初级会计证干出纳5年多了,收付凭证都是我做,看见一个生产企业招聘会计,我兼职做过个体餐饮的会计,工资申报,报所得税,我能干会计吗
外贸贸易公司玻璃制品 家具 塑料制品 劳务服务这些经营范围没有只变更经营范围可以吗,出口这些东西还要做哪些备案吗
老师,我是一家建筑商贸公司,现在有一批存货我打算退货。如果红冲发票有风险吗?因为对方是个体户
请问老师,这个月的增值税税款交不上,下个月回来成本,有进项税额,能抵这个月的增值税吗
老师,我们公司没有税务登记,今天给我们公司开票的时候,提示未查询到该纳税人信息,我直接让她把票开了,这个票可以正常使用吗
外贸企业报关单上的境外收货人可以和外汇的付款方不一致吗?有什么风险吗?影响退税吗?
公司用现有资金投资了一个项目,投资给其他公司,这个分录怎么做?
老师你看财务主管要的应付职工薪酬贷方数和应交税费借方数,资产负债表不能提供数字吧,我是不是在明细账里找?
他要余额还是明细发生额
他就是应对报表了,只说了让我把应付职工薪酬的贷方数和应交税费借方数登记出来,应该是今年交了的增值税,和没交的职工薪酬
职工薪酬我会看了,应该是贷方发生数,交了多少税怎么看了
个税是不是0看这个?
这个也是0
个税是看这个哦 零就不用交
这个交了531.8?是什么税了?
这个是财产和行为税?0.98?
同学你好 这个是工会会费
这个增值税交了35.64?上面那个本期数3564.36是什么
同学你好 这个是收入哦
我说的那些税对吗
我是问交了多少税老师
同学你好 嗯 说的这个对的