上述分录处理是完全正确的。
帮忙看下分录对不,这样做
老师好帮忙看一下我这个会计分录做的对不对
老师,麻烦帮忙看下,凭证这样做对不对
老师, 老师,这是我公司工资表,帮忙看下做分录,这样做对吗
老师分录这样写对吗帮忙看看
收到,多发工资100元,会计分录
老师,实际支付职工薪酬可以直接填申报个税上1—9月的的合计金额吗?还是只填9月份的
老师 您好 临时工是不是不需要申报个人所得税啊
8月份计提了0.61元的印花税,申报缴费时没有提示要缴费,导致现在账上贷方余额有0.61元,这个怎么处理好?
老师印花税,应税凭证数量填几
你好老师,我企业缴纳员工个人所得税,个人所得税是公司缴纳,计提和分录怎么做?
老师,固定资产多计提了,折旧超过了原值,怎么处理?会计分录怎么写?
老师,一般纳税人广州企业,第一季度净利润-10000元,第二季度净利润-5000元,第三季度净利润+1000元,这样我申报第三季度的时候,需要预交企业所得税吗
老师,一般户可以发工资吗?
老师你好,这个税率是9%吗
老师 如果 不计提社会保险费 是不是有点乱我自己也搞不清楚了
一、需要计提社保费用。 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 按公司承担的社保费进行计提。 二、缴纳社保费用时分录是: 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款
谢谢老师
祝学习进步,工作顺利!