上述分录处理是完全正确的。
帮忙看下分录对不,这样做
老师好帮忙看一下我这个会计分录做的对不对
老师,麻烦帮忙看下,凭证这样做对不对
老师, 老师,这是我公司工资表,帮忙看下做分录,这样做对吗
老师分录这样写对吗帮忙看看
申报个税经营所得的时候,提示:当前申报税款所属期的征收方式为定期定额,不能进行预缴纳税申报,请前往核心征管调整定期定额的有效期,然后在自然人电子税务局办理预缴纳税申报,这个要怎么处理哦
老师你好!请问账套本月进项税额3437.77,本月待认证税额4084.07,那在内账收入费用表如何反映这两笔数,或者
请问老师,老板拿的培训公司的非学历教育服务发票计入哪个科目
老师 你好 请问亏损很大亏损了18万, 能注销吗
老师我看见2019年账上固定资产清理有借方余额2百多万,上一任直接把他年底转到利润分配里了,然后我看那一年申报的财务报表勾稽关系不对,那企业所得税汇算清缴时有什影响
给甲方的违约金,怎么做账务处理
小规模,第一次季度申请报税,法人的个税在零申报,没有业务,增值税也是零申报,那所有的申报表是不是所有填的数都为零呢。
老师,银行的人打电话过来叫我们把公司收益人做个备案,可是我操作了几次都不成功,也按他们说的跳到另一个页面,电话沟通他们也不知道什么原因,能不能给我个陕西公司收益人备案操作流程啊?
这个进来多少票主营业务成本就是多少吗?
因为工期延时,给甲方的违约金怎么做处理
老师 如果 不计提社会保险费 是不是有点乱我自己也搞不清楚了
一、需要计提社保费用。 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 按公司承担的社保费进行计提。 二、缴纳社保费用时分录是: 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款
谢谢老师
祝学习进步,工作顺利!