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帮忙看下分录对不,这样做

帮忙看下分录对不,这样做
2021-02-21 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-21 11:02

上述分录处理是完全正确的。

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快账用户2774 追问 2021-02-21 11:03

老师 如果 不计提社会保险费 是不是有点乱我自己也搞不清楚了

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齐红老师 解答 2021-02-21 11:06

一、需要计提社保费用。 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 按公司承担的社保费进行计提。 二、缴纳社保费用时分录是: 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款

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快账用户2774 追问 2021-02-21 11:07

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-02-21 11:09

祝学习进步,工作顺利!

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上述分录处理是完全正确的。
2021-02-21
你好,你的登记是正确的
2021-11-19
您好,若不考虑公司承担社保,您的处理是正确的。
2020-09-16
您好 借:管理费用-工资 14000 贷:应付职工薪酬-工资 14000 借:管理费用-工会经费 280 贷:应付职工薪酬-工会经费  280 借:应付职工薪酬14000 贷:应付职工薪酬-工会经费 70 贷:银行存款 13930 上交工会经费 借:应付职工薪酬 280%2B70=350 贷:银行存款
2023-11-29
同学您好 个税处理有问题 个税应计入应交税费-个人所得税,而不是其他应付款。 计提工资时,贷,应交税费-个人所得税 交税时,借应交税费-个人所得税
2021-04-10
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