您好,可以按偶然所得申报个税。借销售费用,贷银行存款,应交税费应交个人所得税
老师,你好,我想问一下公司的拆迁补偿款怎么做账,需要缴税吗?
老师你好。我想问一下,年终发的现金红包,要怎么做账,需要缴纳个税吗?
你好,老师,我们拿了现金发红包给员工这个要怎么做账啊
老师你好!想问一下过年年会红包和开年红包以现金的方式发给员工,如果想入账要怎么处理,需要报个税吗,谢谢
老师好,问下单位年后开门给员工发的红包如何做账,还需要缴纳个税吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师为什么是这样做账啊,公司给员工发放现金红包,不是走福利费的吗?
您好,不是的,给员工就要按工资薪金申报个税,这个可以明确所得
老师,那这个现金红包直接计入工资表里面的奖金那一栏,然后通过应付职工薪酬计算也不可以吗?为什么是偶然所得啊
您好,职工按工资薪金,非职工按偶然所得
老师,做账怎么做啊,2月发放的这笔金额是算在去年,还是算在今年啊
您好,若按工资奖金计算是应当是权责发生制确认计入损益年度。
您好,上年年终奖借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬
老师是2月份发的,这个也算去年的奖金吗?
您好,是的,按权责发生制,与发放无关
老师,调整去年的账好麻烦啊,有什么方法不调账吗?
您好,调整报表,不调账
老师怎么调整报表啊,去年12月的时候,应该不管哪个单位都不知道年终奖发的是多少,那这样是每个企业都会有这样一次调整报表的情况吗?我该怎么调啊
您好,在做企业所得税汇算清缴时候,将利润表包含计提上述年终奖金额
老师,做账的时候计提和发放是做在2月,然后所得税汇算清缴的时候算到去年里面吗?那这样今年的利润表是不是就不准确了啊
您好,是的,因为按权责发生制,是去年的奖金,应计入上年利润表,所以用以前年度损益调整或者反结上年账
老师,所有企业年终奖都是这样用以前年度损益调整来调整的啊,这样做不是给企业添麻烦吗
您好,那是企业原因,没及时计提
老师,请问那些计提了的企业是怎么计提的啊,因为是2月份才发的,之前都没有任何数据,他们计提是根据什么计提的呢
您好,都是预估后根据实际金额调整