借,周转材料~包装物5000 应交税费650 贷,银行存款5650
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
您能再帮忙看一下下面的14到18题,22题吗?谢谢您啦
借,其他应收款5000 贷,库存现金5000 借,其他应收款2000 贷,银行存款2000 借,预付账款12000 应交税费~增值税1560 贷,银行存款13560 借,预付账款60000 应交税费~增值税3600 贷,银行存款63600 借,银行存款1000 贷,其他应付款1000
借,管理费用5200 贷,其他应收款5000 库存现金200
为什么14、15题是其他应收款而不是其他应付款
你这是收到,人家欠你的
那这个25和29题的会计科目应该怎么写啊
借,制造费用2000 贷,预付账款2000 借,库存商品~A3200×320 库存商品~B1500×200 贷,生产成本 借,银行存款 贷,主营业务收入360000 应交税费468000 借,银行存款125.6万 预收账款10万 贷,主营业务收入120 应交税费