同学你好 这个不是 你们可以用来抵扣
老师 我们让一家公司代理帮我们进口一台印刷设备 然后代理方只给了我们一张海关进口增值税专用缴款书 缴款单位一栏填的是代理人和我公司两个单位 请问这样处理就可以吗代理商需要再给我们开一张国内的增值税专用发票吗
老师 我们让一家公司代理帮我们进口一台印刷设备 然后代理方只给了我们一张海关进口增值税专用缴款书 缴款单位一栏填的是代理人和我公司两个单位 请问这样处理就可以吗代理商需要再给我们开一张国内的增值税专用发票吗
请问老师,我公司从国外进口货物,取得的进口增值税专用缴款书,还有个关税缴款书,这个增值税算是代扣代缴吗?我们可以申请三代手续费返还吗
我们公司是一个中间商,从A国购买货物,销售给B国 1.货物先到中国,那么会先缴纳增值税和关税,请问我们对外支付的时候还需要代扣代缴税金吗,要代扣代缴哪些税 2.货物直接从A国运到B国,没有缴纳过增值税,那我们对外支付的时候需要代扣代缴吗?要代扣代缴哪些税?另外进项和成本如何取得
老师 请教我们代理进口缴纳增值税,缴款书上是双抬头,那么2个公司都可以认证抵扣吗
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
是抵扣销项税是吧
对的 是这样抵扣的
老师那关税算吗?能申请三代手续费吗
你好,关税是成本的哦
哦 那就是也跟三代手续费没关系吧
嗯 这个是没有关系的