你好,谁取得缴款书才能实现认证抵扣呢

老师,您好。我们租了香港公司一个厂房,代扣代缴了增值税,我们现在要抵扣这个增值税,如图这个代扣代缴税收缴款凭证应该怎么填写的? 纳税人编码是写我们公司还是对方公司? 纳税人类型什么? 计税金额、扣除额、实缴金额这三个都是写完税证明上的金额吗?
老师 请教我们代理进口缴纳增值税,缴款书上是双抬头,那么2个公司都可以认证抵扣吗
老师,外贸公司,代理进囗,双抬头,我公司是境内收货人,海关进口缴款书可以直接开给消费使用单位吗?由他们抵扣,我们只做代理费收入?
老师您好,税务局说我们进口有一笔业务抵扣了2次,双抬头,我们自己是抵扣了,但是代理公司说她们没有抵扣,税务局让我们提供海关缴款书和进项对应销项,然后要一个情况说明书,说明我们卖的型号和买的型号都是对应之类的,我想问一下这个情况说明书咋写,代理公司确认了说她们没有抵扣
咨询关于进口业务的进项税问题。 海关进口增值税专用缴款书上的“缴款单位”写双抬头的情况下, 1. 是否两家单位可同时在“增值税进项认证平台”都能看到该笔进项税? 2. 如果其中一家单位已勾选抵扣了该笔进项税额,另一家公司在其电子税局的“增值税进项认证平台”里,就无法看到这笔金额,因而也无从勾选抵扣?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
老师 对啊,有缴款书啊 认证系统昨天输进去认证,今天出现红色字提醒说不行 我们以前认都没有遇到这个问题
这种情况建议喝你们的税务局确认一下,看看是怎么回事儿。