你好 收到发票 冲暂估分录 按发票重新做一遍 或者是直接 看是否有差异金额 。 这样的话把发票直接附暂估后面去

仓库入库(暂估入库) 借库存商品 贷应付账款 收到发票(整笔冲销原暂估人库凭证,未收到部分再重新暂估人库) 分录怎么做?
入库商品未到票暂估,收到发票后怎么做!
商品收到已入库,发票未收到,暂估入库怎么做?
请问:2月商品入库发票未到,借:库存商品(暂估),贷:应付账款(暂估)。同时2月暂估的商品己发出,借:发出商品-暂估,贷:库存商品(暂估)。3月收到发票分录怎么做?(收到发票金额跟暂的全额是一致的)
暂估商品入库和收到发票怎么做账
可以不暂估吗,等发票到了一起做
你好 万一几个月才给你开票。 那你销售出去了怎么结转成本。 先暂估
暂估了没差异直接附发票去可以吗?
嗯是得直接附发票就行了。 注意收到发票是专票 就不含税暂估 。 如果是普票价税合计暂估哈。 注意下这个细节就行了。