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Q

老师好! 1.增值税申报表 2.科目余额表 3.财务报表的申报 4.结账 这些工作流程有强制性的先后顺序吗? -分别的截止时间是什么时候? -结账是否可以到当月的最后一天呢?

2021-02-24 18:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-24 18:04

您好,增值税/财务报表申报表一般是在15号。

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齐红老师 解答 2021-02-24 18:04

结账可以在最后一天,谢谢。

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快账用户1155 追问 2021-02-24 18:08

谢谢老师! 假如说增值税/财务报表申报表已经在15号的时候报送,但当月结账之前发现之前申报的数据有误 ,是否还可以更改?

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齐红老师 解答 2021-02-24 18:08

您好,财务报表是可以更正的

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快账用户1155 追问 2021-02-24 18:08

科目余额表有申报截止日期要求吗

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齐红老师 解答 2021-02-24 18:09

增值税也可以更改,但是最好不要去更改(尤其是交税了更加麻烦)

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快账用户1155 追问 2021-02-24 18:16

好 科目余额表是和财务报表一起报送还是在结账之前一起报送就可以?

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齐红老师 解答 2021-02-24 19:20

您好,是的。科目余额表不需要报送的,谢谢

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快账用户1155 追问 2021-02-24 19:23

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-02-24 19:26

好的。请问还有什么可以帮到您的?

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齐红老师 解答 2021-02-24 19:27

科目余额表只是一个看各个科目的表,都不需要打印出来的

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您好,增值税/财务报表申报表一般是在15号。
2021-02-24
你好同学,你的操作是正确的
2022-09-11
1,可以去大厅更正,也可以汇算时更正 2,汇算清缴完之后,如果说有差错,你就差错,调整就可以,没有就不用处理。 3,次年不用在处理了 4,你直接作为当月的印花税申报就可以了。 5,可以的
2021-05-15
 您好,1.可以的,更正申报到2023年12月 2.反结账是最好的,不留下调整痕迹 3.工程物资已暂估,来发票是冲回350再按发票做350 (下面分录为了把发票放在凭证里) 借:工程物资 -350万 贷:应付账款 -350万 借:工程物资 350万 贷:应付账款 350万
2024-04-21
您好,最好的办法是按月核对纳税申报表与账套数据,逐月调整
2021-04-22
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