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老师好,每个月做账的顺序是不是应该先把增值税进项发票在电子税务局上进行勾选认证,然后打出来,根据所有进项、销项在软件上做分录,人员工资、报销费用这些做完以后,先不要点结转。根据进销先把电子税务局的增值税申报表填写好,然后根据报表产生的税额去软件上做增值税未交和计提附加税的分录。然后缴纳增值税。在账本上点击结转。然后根据财务报表的利润表填写企业所得税报表,生成的要缴纳的企业所得税数据,去把软件上的结转分录删除掉。再写一笔企业所得税的计提分录。再去做结转分录,生成一个完整的当期应该做的账务分录。然后缴纳企业所得税,根据最终的财务报表填写电子税务局的财务报表。是这样吗?

2022-09-11 18:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-11 19:01

你好同学,你的操作是正确的

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你好同学,你的操作是正确的
2022-09-11
同学你好 对的 是这个流程
2022-09-06
我再10月份的账务处理中把这个减免280的增值税做到账上,调整增值税,然后负数冲掉附加税的差额呢,这样处理的话月末正常结转损益, 这个就可以,不跨年可以这样,
2020-10-11
1.是的 2.是的 3.主表自动取数
2020-09-18
你好,你填写的哪张表发截图过来看看,最终的利润总额没有错是吧?
2022-05-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

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