同学,你好 收款金额=12000%2B增值税%2B增值税税附加税=12000*6%*(1%2B7%%2B3%%2B2%)%2B12000=12806.4
你好,我公司给别人开发票,需要她们给税钱,税钱怎么算,6%的票,假如开12000的,加上税钱给我们多少钱,我们不亏
老师好,我们公司有些票需要别的单位开进项票过来,需要我们出10个点的税钱,比如5000套x18元=90000 元,这是不含税价格,请问让对方公司怎么开票,我们的不会亏税钱,因为听别人说乘以0.1算出来的金额,是税上加税,我们妇女处税钱了,搞不懂,请教老师
别人给我开了1000块钱的加油增值税电子发票,我需要给他多少钱
我们收到一笔钱是客户打过来的,金额96430.28,我们是一般纳税人,6个点,那就承担5458.31元税,现在我们要支付给合作公司钱,对方是小规模可以开专票,税点是3个点,请问我们需要开具给对方多少钱?让对方给我们开具多少钱的发票?
老师,我们是房开公司。我们借钱给别人收的利息开票的税率是多少?
老师,请问一下,A公司占有B公司49%的股份。但没有实际出资,现在A公司要将这个股份按照0元的价格转让给C公司,请问印花税要怎么申报呀?还有哪些要注意的事项吗?
老师,短信费(信使展期服务费)是财务费用/手续费吗,还是管理费用手续费
老师个体户开了一张专票,借:银行存款,贷:主营业务收入贷:应交税费-简易计税,这个销项税进到这里可以吗
老师好!党建室文化墙制作费计入管理费用下的什么子科目?
如果是专用发票那就 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 销项税 是吧? 把销项税和进项税分开单独写应交税费是吧 ?
老师好,公司是有限合伙企业,税费种认定是经营所得。 目前公司没有启动业务,只开了银行账户,每月有银行手续费。我的问题是:考虑到没有收入,只有银行手续费的情况,公司整体来说是亏损。 每个季度给股东申报经营所得时,是否应该按照持股比例分摊这些手续费呢? 还是可以零申报。
老师好。向您请教,关于社保的问题。。。听说,公立学校有编制的正式教师,他们有个说法。到规定退休年龄,社保交够40年,每次发退休金是按一个什么基数×95%;不够40年,是这个基数×90%,退休金就会少一些。。。请问:公立学校有编制的教师有没有这一说?社会上普通的职工,如果交社保,有没有这一说?
我们是茶叶初制厂,外购了一批复合肥送给了老百姓,账务处理该怎么做?进项税可以抵扣吗?
请问,一般纳税人公司的销项税发票是普通发票的话做账的时候 如果开得是普通发票的话 借:银行存款 贷:主营业务收入 把销项税和进项税从收入不分开是吧?
有个朋友的公司,没啥业务,从注册开始就没有工商年报。现在年报补报,除了补报了表还有什么表是要准备的呢?
但是12806.4得增值和附加是811.87,我们不事亏了吗
我们的12000都不够了
12000是不含税金额,增值税税是根据不含税金额计算的,不是根据12806.4 计算的,
意思算出增值和附加就可以了,那为什么有个供应商和我们要税签,1%税率要2%的税钱
可能计算了人工费等其他费用,还有经营所得税(亏损企业不用交)
老师,这种需要考虑印花税吗?
印花税的税率很低的 计算是可以忽略不计
那我明白了,以后算税直接加上增值和附加
嗯,好的,有问题随时沟通,满意 给个好评
老师,给在吗?别人给我们打12806.4的钱,我们得给别人开这么多票,价税合计这么多才可以,那我们不是确实亏了
税另外支付,可以单独
意思税款单独记账?怎么记呢
你好,你上面讲的税点 这个按照税法规定是不合规的。 正常卖东西你们就需要承担税金,购进的税也可以抵扣。合规的交易只有含税价和不含税价这个说法,含税就是包含增值税,例如卖100万的货,增值税13%,那么总计应收取113万货款