收不回来计入营业外支出
老师好,公司要注销账上有收不回来的其他应收款,,还有企业已付开出现金支票了但是个人没有取钱,这个可以冲回吗?
老师,公司要注销,没有应收账款了,也没有库存了,但是只是欠老板钱公司没有钱还了,这个注销时候怎么处理,报表上有这个其他应付款能注销掉吗?
老师,公司经常往法人账户上转账,我做了其他应收款,后面公司的支出我都是冲其他应收,按理说这个钱是要还给公司的,如果法人没有通过银行存款这个科目把钱转给公司,我直接冲销其他应收可以吗,这样有没有风险
老师,公司出纳有一些钱付出去没有票回来冲帐,有一些钱是取现送礼的,一直挂着其他应收款。可以让个体户给票回来平她的帐吗
老师,公司要注销,房租押金科目有余额 其他应收款-房租押金 *万,原计划待月底房租押金退还后,可以平了其他应收款-房租押金,但物业说只有凭注销回执才可以退,那是公司账户已经注销,物业可以退到法人个人账户里,公司还欠法人周转金*万,可以用其他应收款-房租押金 与其他应付款-法人对冲吗,多谢
老师,个体户不需要申报财务报表吧
老师 请问电费发票重复下预付账款了 导致预付账款贷方余额2万多 怎么处理?
开票购买方开个人 必须是个人姓名身份证 还是别的也可以
老师,出售公司(一般纳税人)汽车固定资产需要开具发票吗(该发票进项已经抵扣完了),销售二手发票已经开具了但是这个发票不含税费的发票,本公司还要开具13个点的发票吗,
老师您好,定期定额个体户本季度收入超出核定范围了,开普票含税金额50万元。 现在增值税申报时,我填写了第三栏(其他增值税发票不含税收入):495049.50元 。本期应纳税额自动生成14851.49元,手工录入本期应纳税额减征额:9900.99元。 校验提示,如果本期应纳税额减征额合计应等于增值税减免申报明细表的第一部分第一减税项目中第4栏本期实际抵减税额栏合计数 。 再填减免申报明细表时,期初余额是0,本期发送额14851.49元,本期实际抵减税额是9900.99元,期末余额自动生成4950.50元。 这样填对吗?校验提示有问题,不知道是什么问题?
老师把进项做到待认证里,应交税费是负数,有风险吗?
各位老师大家好,就是合作社这盈余返还,提取盈余这一块是每个月结转的时候要提取,还是一年的账务下来了才提取呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
老师,开出的现金支票,已做账对方很久没有取款,现在能红冲吗?
现金支票只能自己取现,不是开给客户取现的,对方没取现就红冲