你好 现在已经开始使用了吗
老师,我开通金蝶免费三个月的试用,销售老师给我发了个激活码,可是我登进去以后没有找到添激活码的地方,请问在那里呢?
老师,安装行业,业务通过别人介绍的,然后给介绍人好处费,他们开了信息什么发票 去年最起码达到了300万以上,我看到前面的会计把它做到销售费用里面去,她并没有如实按照发票金额入账,这个做账的话,有什么风险?开的是专票。
老师好。我们公司在另外一个城市有办事处,是通过当地一个关联公司给这个办事处的员工发工资交社保,然后我们转钱给这个关联公司,关联公司给我们开咨询服务费发票。我之前都是收到发票了入管理费用。但是这几个月我们公司没钱转过去,那边也按时发工资了,但是还没给我们开发票。请问我可以先挂到管理费用里吗?
老师,我们公司租了另一个公司的房子,然后本来说房租是免费的,但是突然又说要我们付款,可是对方又没有给我们开发票,所以我只是补提了费用,但没有提销项税~但是现在我们要做一个比较大的项目,会产生一大笔的销项税,所以我想问问,我们之前那些没有计提的进项税,还能让他们开了发票之后再去使用么
请问老师员工外出参加培训惨,然后自己开车过去的回来要报销差旅费那这¥1我们怎么跟他报销呢?他现在给到我手上了,就是邮票还有公里数,但比如说就是公里数是100公里,然后他开了200块钱的发票过来报100块钱的费用邮费吗?这样可以吗?如果不行的话,我可不可以他花了200块钱的话,我就按交通补贴200给到他这个人呢?
老师,这个第一行,第5列,24年汇算清缴25申报上年没有填写,是否可以在26补上?
个税申报工资少报了2个人,然后更正申报,发现需要缴纳600.41元,但是我之前已经申报了一次缴纳了550元,现在怎么办啊
老师你好,旅行社开的票,这种票不能抵税,这种票包括飞机票的费用吗
请问老师,第二季度的财务报表申报时本年累计数被我填成本期累计数了,请问在电子税务局上怎么修改?
朴老师进 在三分法下确认三种房地产的土地增值税应税收入,如果我采用增值税不含税收入+含税土地价款的口径确认土地增值税应税收入。 那么我怎么确认每种房地产类型已扣除的含税土地价款呢? 还有,如果采用取得全部价款和价外费用-销项税额确认一个类型的房地产土地增值税应税收入。 那么这个类型房地产的销项税额就得用(该类型房地产取得的全部价款和价外收入-这个类型房地产已扣减的土地价款)➗1.09✘9%,这里又怎么确定这个类型房地产在增值税计算中已扣减的土地价款呢?增值税报表里并没有分开啊
老师补记以前年度收入怎么入账
老师就是申报个税的时候基本养老保险费事填单位交的是不?
公司账户收款都是个人,不针对产生印花税吧
发票上的发票日期是2023.5.6,那在软件做账就做到5月会计期间里
三个月做一次,如果一月份有业务,也做到三月里是吗
没有,进去以后我注册了一个,但是没有地方找到填写激活码的地方
问下你销售老师 需要安装 给你们安装使用的
好呢,谢谢老师
不用客气 新年快乐