同学,你好 原则上是不允许的,实务中也有这样处理的。这种情况下可以计入其他应收款(其他应付款)挂账处理,再收付款后反冲
会记考试中如果没用红笔划掉而且没盖章会对考试成绩有影响吗
老师,公司取得2张发票:办公室租金1张,物业费和水暖费1张,这都要缴纳印花税吗?
小规模纳税人,本季度只开具出口发票且不超30万,在申报增值税申报表时,本季度收入是填在出口免税销售额13栏还是小微企业免税销售额10栏?
老师你好,房租一年10万,一次性支付,财务做账怎么做,可不可以不摊销,因为房租是以前年度的,还有,如果摊销的话,需要摊销多少月份?
老师,我们收到境外汇的款他们只需要形式发票,这个我该怎么做账?
找宋生老师回答问题 老师 接下我的问题 等你
我公司安装光伏板的时候,被一个叉车弄坏了,叉车买了保险,叉车赔付了4000块给我们,4000元转公账过来我们公司的,我们公司重新买了光伏板花了3500元,那那个赔款可以冲减我们重新买的光伏板的成本,怎么做账?
资产负债表里的其他流动资产,在科目余额表显示的什么科目?
老师,你好!固定资产季度加速折旧的明细选择哪个类型啊?
我只需要中级,然后工作人员给我推荐的套餐里面有助理会计师,税务师,中级协议班报了8000多,当时答应给我处理,然后现在原来买课的老师离职了,现在没有人给我处理
老师,这个难题该怎么解决呀,公司是全额帮他交社保的,不需要他交任何钱,计入其他应付款能冲掉吗?能否详细解答一下给我清楚明白一些呢
如果这个社保是单位全部承担并不是垫付,只能计入本单位费用 借管理费用 贷银行存款 注意企业为员工承担的按规定应由员工个人负担的社保费部分不能在企业所得税税前扣除
老师这样是不是很麻烦啊,我都不知道该怎么做账,能否提供一下整个流程的做账分录呢
同学,只需要做 借管理费用 贷银行存款 我建议和对方协商用代收代缴 先借银行存款 贷其他应付款 再借其他应付款 贷银行存款