同学,你好 原则上是不允许的,实务中也有这样处理的。这种情况下可以计入其他应收款(其他应付款)挂账处理,再收付款后反冲
畅捷通财务软件固定资产卡片录入后,我是自己填写的分录,不是生成的固定资产购入分录有什么影响吗
单位出口cif,但是没报关行没做保费。单位没有保费发票,这个可以吗?
老师请问,建筑劳务公司,施行小企业会计准则,月末在确认主营业务成本时,借 主营业务成本 贷 工程施工 科目是吗
4月销售不动产收到60%的房款,现在申报所得税时没有这么多成本抵扣,如果账上我把那60%的房款挂到预收,利润表收入就会变成负数,这样有关系吗?我想等到下个季度有尾款了再申报
这投资总额是什么意思啊,是实收资本吗,什么时候税局会需要备案这个投资总额具体数字
机械配件明细清单有部分只有图纸编号,没有产品名称,这种开不了发票吧
老师,你看下这是民宿挂在平台上,平时有扣平台费,这次返了十几元的平台费,我做账在营业外收入,你看下这样做可以吗?
这投资总额是什么意思啊,是实收资本吗
您好老师,小规模,利润表的本期金额是,4-6月,还是1-6月累计呢?
老师,您好!请问3月份计提工资比申报个税多了18元,3月份已结账,4月份记账时要怎么处理
老师,这个难题该怎么解决呀,公司是全额帮他交社保的,不需要他交任何钱,计入其他应付款能冲掉吗?能否详细解答一下给我清楚明白一些呢
如果这个社保是单位全部承担并不是垫付,只能计入本单位费用 借管理费用 贷银行存款 注意企业为员工承担的按规定应由员工个人负担的社保费部分不能在企业所得税税前扣除
老师这样是不是很麻烦啊,我都不知道该怎么做账,能否提供一下整个流程的做账分录呢
同学,只需要做 借管理费用 贷银行存款 我建议和对方协商用代收代缴 先借银行存款 贷其他应付款 再借其他应付款 贷银行存款