你好,给员工报销一些没有发票的钱,最后再找发票冲账,这个发票是替代发票的意思?
老师你好,我想问一下员工自己支付报销费用,然后公司再用公户转账给员工,这样子是可以的吗?
老师你好,我想请问一下,我有一张发票已经付款了,但是得下个月才开票,我可以先这个月暂估,然后在取得发票后,然后冲销暂估吗,就是想问下餐费的发票也可以暂估吗?
老师你好,我想请问一下,公司取现回来,然后给员工报销一些没有发票的钱,最后再找发票冲账,请问这样可以吗?
老师 公司能给员工租房子吗? 可以一部分员工付 然后一部分公司公户付吗?需要开发票吗 报销? 我想问一下怎么操作比较好? 还是说全部公户付 然后员工把钱还给公司一些
老师请问一下,公司公账转了一笔钱给旅行社,然后旅行社给我们开发票,现在法人又把这张发票当做是报销发票一样拿来报销,公司付钱给法人我怎么做账啊
老师,清问做小麦收购码单,如1962.5公斤,是保留2位数还是取整,如取整,9163公斤,账实齐是有偏差吗?
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师,相当于就是员工去采购一些办公用品回来,但是因为开不了票,公司同意给报销,然后用餐费这种发票来冲账,请问可以吗?
你好,不可以的,不可以用其他发票代替入账的
老师这样风险大吗?那如果不拿发票冲账,公司又给报销,这要怎么办呢
你好,风险很大。 如果不拿发票冲账,公司又给报销,做无票费用处理,汇算清缴的时候做纳税调增处理
老师我想知道怎么查出风险来呀,因为是取现金回来,然后又有发票,再用那张发票记账
你好,风险就是实际是办公用品,却用餐费发票入账
老师你好,我想请问一下实际工作中这种事多不多啊,如果被查账的话,别人是通过怎样的手段能看出这笔费用是办公用品,而不是餐费呢
你好,不多。 需要取得办公用品发票入账,才可以看出是办公用品,而不是餐费的