你好 借应收账款贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
老师,小规模纳税人,确认收入分录是借应收账款贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税额,对吗
请问老师 小规模纳税人季度销售收入30万以下的会计分录这样做对不对,这两笔分录分开做还是做在一个月? 确认收入时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后再做: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
小规模纳税人开发票免税,那会计分录如何写,是直接借应收账款,带主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税,借应交税费,应交增值税销项税,贷营业外收入呢
请问老师,小规模纳税人,确认收入做账是借:应收账款3030 贷:主营业务收入 3000,应交税费-应交增值税30吧
老师,小规模纳税人销项税会计分录是哪一个?借:应收账款/货:应交税费应交增值税销项税额吗?贷:主营业务收入
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
小规模纳税人30万免征增值税,是不含税的销售额不满30万吗
你好 小规模纳税人30万免征增值税,是不含税的销售额 包括30
不超过30万,是不是税金应该转入营业外收入 借应交税费-应交增值税 贷营业外收入
好是的您的账务处理正确。
利润表已经申报,还能修改吗
您好,申报错误的去税务局更正。
好的,谢谢
不客气 不客气的如果问题解决请好评。