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我公司是建筑业的一般纳税人,有做挂靠项目,举例拨入公司327000元,收管理费4905元,收税36436.20元(增值税27000元、城建1350元、教育附加810元、地方教育540元、印花税196.20元、所得税6000元)所得税公司要求只能提供收入的98%,公司付款给挂靠老板327000-4905-35896.2=286198.8元,付款的分录怎么做,企业所得税查帐征收,提供成本发票273104元。

2021-02-25 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-25 11:28

同学你好,1、先问下,这个付款方式是对私打款给对方,还是对公司打款给对方;(因为现项目挂靠到你们公司,也就是款统一你们公司收款,然后你们公司把发票开给打款公司;)如果是对公打款给对方,在打款前,和对方先沟通好,开具发票过来,以及开票的内容,这些确定好,再去考虑做分录的事情;

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快账用户5054 追问 2021-02-25 11:31

是我公司对公帐户付款,一部分付给材料供应商,一部分代开的施工费发票付给代开人

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齐红老师 解答 2021-02-25 11:33

同学你好,1、和收款方沟通好,也就是把他们当做你们平时的供应商去处理,他们开票过来就是货款的发票,2、付款的,就和平时支付货款的,应付帐款去处理,这样打款和发票就对得上了;记得要双方盖章的合同,上面提到的施工费,也要合同,

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快账用户5054 追问 2021-02-25 11:37

不是通过工程施工科目去处理吗?麻烦老师把分录发我下

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齐红老师 解答 2021-02-25 11:55

同学你好,这个是否是通过工程施工的这个科目去处理,需要你看下之前挂帐的科目,1、如果是采购材料的,是通过借:原材料还是工程施工-材料/人工费,这个去看下之前的挂帐,贷方:是应付帐款,这个是收到发票时候挂帐,2、在给对方打款时,借:应付帐款,贷:银行存款;

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同学你好,1、先问下,这个付款方式是对私打款给对方,还是对公司打款给对方;(因为现项目挂靠到你们公司,也就是款统一你们公司收款,然后你们公司把发票开给打款公司;)如果是对公打款给对方,在打款前,和对方先沟通好,开具发票过来,以及开票的内容,这些确定好,再去考虑做分录的事情;
2021-02-25
首先这个挂靠的账务处理,他是这样的,你开发票出去,你是要做收入,然后那个挂靠你的那个人,他给你开发票,你作为成本,然后你再把那个钱结给他,那么中间的差额就是你的管理费和你的利润。那么,至于你说这个挂靠欠了多少钱,能够体现,这个你只能是单独弄一个表格去进行记录,这个账上是不能体现的。
2022-03-25
您好,增值税预交 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款 预提相关税费 借:税金及附加 贷:城建税/教育福附加/地方教育费附加/印花税 缴纳: 借:城建税/教育福附加/地方教育费附加/印花税 贷:银行存款 所得税: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 缴纳: 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
2022-01-13
你好,稍等,马上写给你
2020-12-24
您好,答案是ACD 除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加,允许在税前扣除。
2021-12-12
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