你好 借 银行 贷预付账款 后面销售不要发票 做无票收入 和开票收入分录 一样
老师好,我们要做一笔RMB337万左右的合同,但是货款是三方抵帐,就是合同我们跟A公司签,但是货款我们打给B公司去抵A公司欠B公司的货款,我们付款给B公司的时候,怎么备注比较好?(开票是我们和A公司直接开337万的票)
老师,我们跟A家公司合作,A公司预付30%货款51万,对方不要发票,外账分录是什么
老师,我有个合同是跟A公司签的,A公司走的是融资租赁的形式,A付给我公司30%发货款后,剩余的70%发货款都是融资公司打给我公司的,现在融资公司让把发票全额开给他们,这样操作对吗,账务处理怎么做,发票和现金流一致但是跟合同不一致怎么办
老师,A公司欠我们1万元的实施外包款(还没有开具发票),我们即将付给A公司10万的货款,A公司说1万的实施外包款他们不付了,直接抵减在要付的10万货款中,只付9万就可以了,怎么写分录呢?
老师,对方C公司以前付了一比预付款给我们A公司,双方有合同的时候合同款在这比预付款抵扣,但是我们现在用我们另外一个 B公司跟对方C公司签合同,对方也要求在这比预付款中抵扣,但是这样的话 A公司和B公司的账不平了,怎么办呢?
老师奖金我按一次性综合所得算的个税,工资10万,奖金2万 12万一6万 其余60000*0.1-2520=3480 对吗
老师您好,我8月购进A产品并在8月出口泰国,8月也勾选出口退税认证,那么8月怎么做购进货物及出口分录
老师:医院门诊收据可以当正规发票入账吗?
老板自己报销,只有一个会计,费用报销单里谁签字呢?
老师请问公司25年招了个残疾人要享受残保金优惠,需要在25年备案还是26年备案呢?这个人员是8月入职的,8月社保9月补交做数吗?还有8月入职应该怎么算这个全年残疾人人数呢?
老师,实际是用于员工福利,报税做视同销售,然后进项税额还要在转出来吗?
老师,现在物流公司大车取得的纸质过路费发票还能抵扣吗?如果能的话申报表在哪里手动填写?
老师好,请问2024年的残疾人就业保障金在2024年没有计提,现在申报缴纳了可以直接入管理费用吗
财务报表怎么分析是否存在税务风险,财务风险?
老师对同一个单位应收和预收,应付和预付尽量用一个科目比较好是吗,应收和应付绝对不能对冲是吗
老师,这个是主营业务收入
你好 可以的 是主营业务收入