你好,之前1万挂应收 借应收账款 贷主营业务收入 销项税额 购买A公司 借库存商品 进项税额 贷应付账款 借应付账款 贷应收账款

老师,A公司欠我们1万元的实施外包款(还没有开具发票),我们即将付给A公司10万的货款,A公司说1万的实施外包款他们不付了,直接抵减在要付的10万货款中,只付9万就可以了,怎么写分录呢?
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,那会计分录怎么写呀?算是这个项目账务结束了呀?
供应商欠a公司之前的垫付款和市场维护金未结清,但与供应商的业务以后由b公司对接,供应商欠a公司的钱也要通过b公司转给a公司,那a公司采购货款10万元,实际付7万,另外3万供应商用欠a公司的钱抵b公司货款了,所以现在怎么做账呢、分录如何写呢
老师,公司老板个人付款给A公司老板10万元,一开始是老板个人借款,后面直接用于抵充货款,还没有抵,A公司疫情倒闭了,没钱还给我们,A公司让B公司给我们提供材料,B公司开票,我是不是要让A公司出个说明,委托B公司给我们提供材料啥的,我不知道该怎么办
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
请问哪里可以看信用减值损失和所得税费用的详细讲解?
老师,我想问一下,我去年25年有19,000的成本暂估。7000多的广告费,然后我不要调2025年的报表是吗。那现在做到2026年分录怎么做
个人请问,个税APP上不做汇算清缴,有房贷,赡养老人去年做的退税了几百,今年工资上去了不做的话会怎么样
老师,圈出来的怎么算出来
老师,在杭州的生产企业,现在要把注册地址迁到同市不同区,但是生产车间,研发楼都不变,这样税务迁到别的区是可以的吗?
老师,我现在企业所得税汇算清缴,我的利润要调减。19,000我之前12月份的报表要改吗?还是怎么弄。之前的账要改吗?我有点理不清
老师,圈出来的怎么算出来的啊,求教
开给同一家单位的现金专票有次数和金额限额吗
老师您好公司现在公司法改了需要注册资本实缴吗,不实缴有哪些风险或者罚款,
账和资产负债表都一致,但是导出后现金流的期末现金余额不一致,这是什么原因,应该怎么解决呢
谢谢老师
不客气祝您学习愉快!