你好,如果是农产品,普通发票也可以抵扣进项的

老师,我现在这家企业,做两份合同,金额是一样的,但是里面的明细不一样,开发票按照其中一份开,那份专门为开发票而作的合同就是专票有什么进项,做合同往出开开什么销项,这样有什么税务风险
请问明明是普通发票 为什么做凭证 把进项税做了 这是漏税吗 做的外账 这样做有没有什么风险
开出去的销项发票是普票,为什么在做凭证的时候还有做销项税额的分录呢,普票不是不用缴税嘛,这样分录做了,缴税没缴,怎么对得上呢
老师你好,当月收到的进项专票,全部都验票了。但我在勾选进项票,勾选统计,就勾选了几张,可抵扣税额就一点点,这样做有什么风险吗?因为上个月开票少,销项税少。这样做有什么风险吗?
老师,有一些专票,我看之前会计只是把进项税税额抵扣用了,但是那原材料一直没上账待着呢,假如是花税点买的票,这样只用了进项,而原材料一直不做账,请问这样有什么风险呢?
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用
但是发票上写着免税呀
农产品你是按金额×9%(10%)抵扣 不管你是否免税 这是优惠政策
这个海产普票也是这样做的账 我就想知道 对不对
你如果是农产品就没问题 主要看你产品
从事大型生鲜超市只要农产品都可以这样做账是吗 如果不写进项税 也可以?每天都是这类发票 我应该怎么做呢
对的,你这可以享受农产品抵扣 你这上面分录处理没问题 按这分录处理就可以了