你好!这进项税发票他没有认证吗?放到待抵扣里面了
请问这个转进项税 为什么贷方是冲红 这个分录没有明白
老师,您好,请问这个分录我可以怎么理解呢,我有点不明白为什么要进项税额转出
这个递延所得税资产30我知道怎么算 也知道在借方 就是贷方为什么会这样子 没明白 然后后面的分录也没明白
请问,老师,这个借贷方向有问题吗?,要是没有问题的话,我不明白,为什么会写“贷”?“贷”后面我拍的不清楚,是用红笔写的13000,这后面用红色字体, 是不用交税的原因吗?
请问下老师,这个是问责弄啊。这个退货部分是所有的都红字嘛。就是提示我什么借方负数,贷方负数,我没明白。
甲公司2×16年11月8日销售一枇商品给乙公司,取得收入120万元(不含税,增值税税率13%)甲公司发出商品后,按照正常情况己确认收入,并结转成本100万元(假定该公司销售商品不附退回条款)。2×16年12月31日,该笔货散尚未收到,甲公司对此项应收账款计提环账准备10万元。2x17年1月」12日,由于产品质量问题,本批货物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得税汇算清缴。写出甲公司2017年1月12日的账务处理。
一份发票既有内贸又有外贸怎么出口退税勾选
老师,请问2024年12月31日申报完房产税,能不能终止税源?2025年1月1日再重新做税源,房子没变,因为24年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,还有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做税源?
老师,请问公司准备调整个别员工的社保基数,是在江苏电子税务局网站还是在哪个网站呢,谢谢
请问两个同为供应商 一个供应商代付另一个供应商货款的分录是?
为什么按照扣除个税前的数开发票?
预付给供应商货款,材料到了,但是发票不开给我们,怎么账务处理?
如果有合同,但没发票,用合同入账,发票回来后怎么处理,是按预估入账,还是按照实际入账呢
请问一个销售合同能不能部分出口退税,部分转内销处理
你好老师,上课之前需要电脑要备什么软件
我也不知道呀 这是上个月月末的外账 怎么理解这个分录
你好!需要看看原始凭证是什么,和上个月的增值税申报表
这个表吗 ?
你好!不是,这是你们开发票的汇总表,是税务局网上平台增值税申报表
如果没有认证的话就该那样写分录吗
你好!是可以这样处理的
可以这样理解吗 开始的分录都是进项税 没有认证 之后从相反方向转入 待认证进项税 最后认证时候在转回
最后的分录
你好!这是当月认证的进项税发票