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老师你好,我问下一般纳税人印花税怎么申报,是每个月只要开票了就要按不含税销售额的万分之三申报吗

2021-02-26 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-26 10:52

同学你好!购销业务的话   是以开票和收到的发票     合计   按万分之三     申报的哦

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快账用户9988 追问 2021-02-26 10:53

你说的开票是销项对吗,收到的发票是啥意思是指进项吗

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齐红老师 解答 2021-02-26 10:53

是的  收到发票    就是你购入商品原材料等   进项     这些要合计的

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快账用户9988 追问 2021-02-26 10:55

我现在要申报我们公司的印花税,1月份不含税销售额50万,我现在是不是只要在印花税申报里面购销合同栏填上50万后面自动计算的万分之三的税率缴税就可以了

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齐红老师 解答 2021-02-26 10:57

嗯嗯   1月没有外购商品的话  是这样呀

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快账用户9988 追问 2021-02-26 10:59

我1月份不含税销售额50万,进项不含税42万

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快账用户9988 追问 2021-02-26 10:59

那这个印花税是要怎么申报

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齐红老师 解答 2021-02-26 11:00

这样的话   50%2B42=92万元   合计申报哦

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快账用户9988 追问 2021-02-26 11:01

那怎么还把对方的42万也要申报呢,如果对方申报了那我们在一申报不是重复申报吗

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齐红老师 解答 2021-02-26 11:02

不是的啊    印花税这个  是买卖双方    都要交的 这个税   特殊的

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同学你好!购销业务的话   是以开票和收到的发票     合计   按万分之三     申报的哦
2021-02-26
同学, 是按不含税金额乘以万分之三。
2021-04-12
您好,这个的话,是每个月都需要的,这个
2024-04-22
是的,就是按不含税销售额乘以万分之三就行
2022-07-07
学员朋友您好,还有采购合同也是需要交纳印花税
2024-01-02
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