同学你好!购销业务的话 是以开票和收到的发票 合计 按万分之三 申报的哦
老师你好,我问下一般纳税人印花税怎么申报,是每个月只要开票了就要按不含税销售额的万分之三申报吗
自7月1日印花税是不是有变动呀?那变动后企业申报购销合同印花税是不是只是按不含税销售额乘以万分之三就行呀?一般都怎么做呢
老师,印花税这个怎么变了,要怎么报,之前我们一般纳税人是按月申报的,现在报不了,你有没有最新政策
老师,小规模纳税人申报不开票销售收入,账务处理怎么处理,然后这个不开票销售收入需要申报印花税吗?印花税是按照含税价申报是吗
你好老师,请问季度印花税是怎么计算申报的,是不是一般纳税人第2季度不含税收入+不含税进项金额*5万分之五,得出要交的印花税,是吗?
24年有一笔3万元的收入,在纳税明细里,但实际未收到,对个人有哪些影响
请问:25年4月税务要求我司确认2024年度未开票收入1000万,并已作未开票收入补正申报且缴纳税款,现做2024年所得税汇算清缴,未开票收入1000万应怎么处理?
请解答一下c选项,交易性金融资产不是有进项税吗
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,我公司名下有辆汽车,我现在这个车卖给个人了, 二手车开具了二手车交易发票 ,因为我的卖价低于净值,那么我是不是不需要缴纳所得税吧
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,您好!第10小问,计算应纳税所得额补缴所得税,为什么答案里没有加上第(4)里面企业计入不征税收入的800,为什么这个800不纳税调增啊
财务对账需要用电脑才行吗
老师,第三小问计算敏感性负债时为什么不减去短期借款呢
请问老师老师讲的Excel有版本区别吗?身份证号码文本格式为啥跟老师讲的不一样呢
你说的开票是销项对吗,收到的发票是啥意思是指进项吗
是的 收到发票 就是你购入商品原材料等 进项 这些要合计的
我现在要申报我们公司的印花税,1月份不含税销售额50万,我现在是不是只要在印花税申报里面购销合同栏填上50万后面自动计算的万分之三的税率缴税就可以了
嗯嗯 1月没有外购商品的话 是这样呀
我1月份不含税销售额50万,进项不含税42万
那这个印花税是要怎么申报
这样的话 50%2B42=92万元 合计申报哦
那怎么还把对方的42万也要申报呢,如果对方申报了那我们在一申报不是重复申报吗
不是的啊 印花税这个 是买卖双方 都要交的 这个税 特殊的