同学你好!购销业务的话 是以开票和收到的发票 合计 按万分之三 申报的哦
老师你好,我问下一般纳税人印花税怎么申报,是每个月只要开票了就要按不含税销售额的万分之三申报吗
自7月1日印花税是不是有变动呀?那变动后企业申报购销合同印花税是不是只是按不含税销售额乘以万分之三就行呀?一般都怎么做呢
老师,印花税这个怎么变了,要怎么报,之前我们一般纳税人是按月申报的,现在报不了,你有没有最新政策
老师,小规模纳税人申报不开票销售收入,账务处理怎么处理,然后这个不开票销售收入需要申报印花税吗?印花税是按照含税价申报是吗
你好老师,请问季度印花税是怎么计算申报的,是不是一般纳税人第2季度不含税收入+不含税进项金额*5万分之五,得出要交的印花税,是吗?
老师,请问我公司有辆小轿车,购入时候就是二手的,没有抵扣增值税,现在我公司要销售这辆小汽车,如何开票?交税?
公司注销前,其他应付款里有欠股东的借款需要怎么处理。
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
你说的开票是销项对吗,收到的发票是啥意思是指进项吗
是的 收到发票 就是你购入商品原材料等 进项 这些要合计的
我现在要申报我们公司的印花税,1月份不含税销售额50万,我现在是不是只要在印花税申报里面购销合同栏填上50万后面自动计算的万分之三的税率缴税就可以了
嗯嗯 1月没有外购商品的话 是这样呀
我1月份不含税销售额50万,进项不含税42万
那这个印花税是要怎么申报
这样的话 50%2B42=92万元 合计申报哦
那怎么还把对方的42万也要申报呢,如果对方申报了那我们在一申报不是重复申报吗
不是的啊 印花税这个 是买卖双方 都要交的 这个税 特殊的