你好,收到员工给的现金 是借现金 贷 其他应付款,替他支付房租是:借其他应付款 贷 银行存款;不需要代收代付协议什么的
老师,咨询个问题 员工交钱给公司,由于公司讲租房费用和押金支付给出租放,这个是不是代收代付,怎么入账-收到员工给的现金 是借现金 贷 其他应付款,替他支付房租是:借其他应付款 贷 银行存款? 需要签订代收代付协议吗? 公对公支付,租赁合同也是公对公 那出租方是不是会开票给承租方啊?
公司租的给员工住的宿舍 每个月会固定收房租费 支付物业费同时收到发票 借管理费用-房租 贷银行存款 发放工资的时候扣除个人房租部分 借应付职工薪酬 贷其他应收款-员工房租吗 那这部分其他应收款对冲的是哪一部分
摘要:员工帮公司付了租房押金 借应收-租赁公司 贷应付-员工 摘要:总部给本公司打款用于报销员工代付的押金款 借银行-本公司 贷应付-总公司 摘要:本公司给员工报销押金款 借应付-员工 贷银行-本公司 请问这个分录对吗?还是直接摘要:收到总部打款押金款需报销给员工 借应付-员工 贷银行-本公司 请问哪个合适?老师,麻烦分录写的对写得好的老师回答,谢谢。
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
请问一下老师,我是B公司主体;A公司帮B公司支付了16万房租,其中有8万是房租押金。B公司也是全额归还了这笔费用,借,其他应付款- A,代银行10万;那B公司押金部分怎么做账呀?借其他应收款押金。贷方是什么呀?
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
那替他支付房租,对方公司会不会开票给我们呀?出租方只跟公司签订租房协议
您好,对方公司会开票给您的呢。这个也不属于公司费用。不入账即可的呢
我明白了,开给我,我不入账,就按照代收代付做 是吧
您好,是的,是这样做的呢