你好,收到员工给的现金 是借现金 贷 其他应付款,替他支付房租是:借其他应付款 贷 银行存款;不需要代收代付协议什么的
老师,咨询个问题 员工交钱给公司,由于公司讲租房费用和押金支付给出租放,这个是不是代收代付,怎么入账-收到员工给的现金 是借现金 贷 其他应付款,替他支付房租是:借其他应付款 贷 银行存款? 需要签订代收代付协议吗? 公对公支付,租赁合同也是公对公 那出租方是不是会开票给承租方啊?
公司租的给员工住的宿舍 每个月会固定收房租费 支付物业费同时收到发票 借管理费用-房租 贷银行存款 发放工资的时候扣除个人房租部分 借应付职工薪酬 贷其他应收款-员工房租吗 那这部分其他应收款对冲的是哪一部分
摘要:员工帮公司付了租房押金 借应收-租赁公司 贷应付-员工 摘要:总部给本公司打款用于报销员工代付的押金款 借银行-本公司 贷应付-总公司 摘要:本公司给员工报销押金款 借应付-员工 贷银行-本公司 请问这个分录对吗?还是直接摘要:收到总部打款押金款需报销给员工 借应付-员工 贷银行-本公司 请问哪个合适?老师,麻烦分录写的对写得好的老师回答,谢谢。
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
请问一下老师,我是B公司主体;A公司帮B公司支付了16万房租,其中有8万是房租押金。B公司也是全额归还了这笔费用,借,其他应付款- A,代银行10万;那B公司押金部分怎么做账呀?借其他应收款押金。贷方是什么呀?
老师,超市营业期交的电费,怎么入账
我想问一下,重新建账,固定资产有期初余额,但是录入期初余额后,资产负债表一直显示不平衡,资产类有数(因为录入期初了嘛),那负债+所有者权益那边要对应录哪里呢?
项目办公用品费用计入在建工程还是管理费用
请问营业收入5万,包含2000代金券,活动赠送的活动的抵扣券,现金券怎么入账呀,求分录
个人车辆租赁给公司开发票要交税吗
老师好,我是先进制造业,目前厂房置换跟对方企业互相开票了,对方开给我的进项算下来能加计抵减几百万,我能做加计抵减吗
老师,8月携程结算给我们的款是扣掉平台费的钱,平台费扣掉207.85元没开票,我8月份做了销售费用-暂估207.85元,到了9月发票携程开了1008元的票给我们,应该是退单引起的系统金额紊乱,那我9月份做这样的分录可以吗?借:销售费用1008借:销售费用-暂估207.85 贷:其他应付款-老板,多出的票我就当老板付的款可以吗?金额也不多可以这样做吗?
老师,你好,问一下:老板让会计在京东买五粮液白酒两箱国庆中秋送礼,因为是国补补贴的东西只能开个人发票不能开公司抬头,这种情况做账可以做招待费吗
老师,建筑工程合同 印花税按照结算额还是合同额计算
老师,我是做进口榴莲批发的,是和家人合伙,之前没参与公司管理,现在开始进入公司管理,我们是小规模一般纳税人,外账是给外面的人做的,内账是自己亲戚做的,做不好,我现在需要学习内账和如何合理避税
那替他支付房租,对方公司会不会开票给我们呀?出租方只跟公司签订租房协议
您好,对方公司会开票给您的呢。这个也不属于公司费用。不入账即可的呢
我明白了,开给我,我不入账,就按照代收代付做 是吧
您好,是的,是这样做的呢