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为什么垫付的税额用了银行存款这个科目? 为什么不是应交税费--应交增值税(进项税额)?

为什么垫付的税额用了银行存款这个科目?
为什么不是应交税费--应交增值税(进项税额)?
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为什么不是应交税费--应交增值税(进项税额)?
2021-02-27 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-27 11:11

你好,垫付是帮其他企业支付,这里不属于你的进项。

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你好,垫付是帮其他企业支付,这里不属于你的进项。
2021-02-27
你好,第一个第二个第三个都对。
2022-12-19
这个发生的具体的是什么业务的。
2023-05-06
这个是抵减你之前做进项税额这个,
2020-09-25
收到增值税增量留抵税额退税:借:银行存款 2000元贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2000 不是进项转出
2020-09-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

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