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开票收取税点是否违反规定,另外开票最迟的截止点应该是什么时候,有没有相关文件

2021-02-27 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-27 16:49

你好!按规定是不可以的,应该是发放应税业务就开发票

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快账用户9389 追问 2021-02-27 16:51

如果2.3年前还能开?一般情况是超多多久不能开了

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齐红老师 解答 2021-02-27 16:51

你好!你们当初确认无票收入了吗?

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快账用户9389 追问 2021-02-27 16:52

不清楚了

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齐红老师 解答 2021-02-27 16:53

你好!真实业务是可以开发票的

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快账用户9389 追问 2021-02-27 16:54

没有时间限制吗?

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齐红老师 解答 2021-02-27 16:55

你好!没有的,不提供发票对方可以去税务局投诉的

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你好!按规定是不可以的,应该是发放应税业务就开发票
2021-02-27
你好,很高兴为你解答 可以的,损失不需要开票 根据公司内部的盘点表,审批表 计入营业外支出 依据就是增值税法的征税范围没有这个
2020-12-26
你好; 是的; 这个是有规定的;   《中华人民共和国增值税暂行条例》第六条:销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。比如 价外费用,是指价外收取的各种性质的价外收费,但不包括代为收取的政府性基金或者行政事业性收费。 根据上述规定,纳税人销售货物、提供应税服务向购买方价外收取的各种性质的价外收费(包括贴息费用、港口费、港杂费、保险费……),应缴纳增值税并可单独开具增值税专用发
2023-07-26
同学你好 《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》
2023-07-26
 你好  你先问下法人 写这个费用报销单      然后你做分录处理  把进项税来体现以后抵扣就行了。 
2021-06-04
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