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其他部门没有写付款申请书,那我入账要不要暂估这些费用,暂估又是怎样暂估

2021-03-01 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-01 08:29

你好 实际发生的没有发票的费用可以暂估 借费用名 贷应付账款等 暂估 

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快账用户1423 追问 2021-03-01 08:49

下个月是相反分录冲掉然后再 做正确分录吗,

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齐红老师 解答 2021-03-01 08:51

你好 对 就是这样处理的 

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你好 实际发生的没有发票的费用可以暂估 借费用名 贷应付账款等 暂估 
2021-03-01
您好,原来的分录不变,金额用负数
2020-08-18
冲暂估 借方:管理费用——暂估 -100 贷方:其他应付款——暂估 -100 到发票报销 借方:管理费用-某某费用 100 贷方:其他应付款——某人/银行存款 100
2025-03-27
一、4月如果是收到发票,就是冲销3月份的暂估分录,分录是: 借:原材料 负数 贷:应付账款——暂估数 负数 重新按发票正确入账。 二、如果是没有收到发票,不用账务处理,只等到收到发票后再进行账务处理。
2021-04-22
你好同学,可以的,可以直接冲销。
2024-01-15
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