借银行 贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

老师你好,公司收到物业退回的上年度多收电费1000元,怎么做分录?支付做借:管理费用–水电费,贷:银行存款
我公司物业公司代扣代交电费支付时借管理费用贷银行存款收到时借银行存款贷其他业务收入,这是2020年的,怎么调整
物业退回去年多收的水电费,会计做成借银行存款,贷其他业务收入,这个应该是冲减管理费用吧?
本月支付电费10000元,借:预付账款10000,贷:银行存款,收到发票借:管理费用-水电费1万,贷:进项1000,预付9000,这个分录正确吗?收到的预付怎么冲不了1万的
老师, 请问下,公司水电费以预存的方式扣的, 比如存1000元, 然后月末收到发票500元, 这个怎么做分录呢?借预付账款1000,贷银行存款1000,借管理费用-电费,进项, 贷预付账款500,这杨对吗
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师能不能简单易懂一点
这个 以前年度损益调整代替之前管理费用,你要是小准则,借管理费用 负数,借银行
嗯嗯,好的 我知道了,谢谢老师
好的,我先回复别的学员了