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本月支付电费10000元,借:预付账款10000,贷:银行存款,收到发票借:管理费用-水电费1万,贷:进项1000,预付9000,这个分录正确吗?收到的预付怎么冲不了1万的

2023-04-25 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-25 09:29

同学你好 开多少发票冲多少

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快账用户8527 追问 2023-04-25 09:31

那这个分录正确的该怎么填写?

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齐红老师 解答 2023-04-25 09:39

同学你好 这个就是发票开多少冲多少

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快账用户8527 追问 2023-04-25 09:40

我知道开多少冲多少啊,那我冲了预付1万,那我的进项和管理费用填多少?

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齐红老师 解答 2023-04-25 09:45

同学你好 这个看你对应的进项是多少呀

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快账用户8527 追问 2023-04-25 09:47

比如收到这个水电费发票

比如收到这个水电费发票
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齐红老师 解答 2023-04-25 09:53

同学你好 那就是看你们用多少

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快账用户8527 追问 2023-04-25 09:57

用完,我就想知道预付51930,收到这个发票的分录怎么写,

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齐红老师 解答 2023-04-25 10:11

同学你好 借费用科目45956.61 借进项5974.36 贷预付账款

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同学你好 开多少发票冲多少
2023-04-25
你好,实际消费了是500吗?如果是的话可以的。
2023-09-15
同学你好!摊销的话 就是 借:管理费用等       贷:预付账款 每个月   摊销的
2020-11-29
对的,是的,是这么做。
2023-02-24
同学你好!  是的哦   从权责发生制的角度    21年1月才开始分摊 计入管理费用的
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