你好,那样也是可以的

老师,我可以这样写摘要和分录么?摘要:预付xx物业公司物业费,借:其他应付款,贷;银行存款
老师,现在发现往月有分录错了 原:借:销售费用-其他 库存商品 贷:其他应付款 我这样更正可以吗? 摘要:订正XX月XX日X号凭证,科目错了 借:其他应付款(红字) 贷:库存现金
老师,初创公司第一次借银行存款贷其他应付款这个凭证摘要怎么写
总部直接帮我们分公司支付的租赁费费和物业管理费 借贷写啥?说是跟分公司挂往来 借 其他应收款-租赁公司 摘要4-7月仓储费物业管理费 贷 其他应付款-总公司 摘要4-7月仓储费物业管理费 对吗?现金流填啥?在现金流借方填还是贷方填?
摘要:支付给电信公司 借:其他应收款 贷:银行存款 问:这笔分录什么意思?
应收账款和其他应收款需要每个月计提减值准备吗?为什么?
老师,我们公司是做电线电缆的,铜是主要原材料,12月份,我们做了一部分铜贸易,快进快出,销售额有1.5个亿,之前也有少量的铜材料销售,那么这次这个铜贸易可以像之前一样计入其他业务收入-原材料,还是说新增科目比较好(后续还会有3-5个亿的铜贸易销售额)
老师,我报12月的个税加奖金,为什么扣除项目只有费用累计数,扣除项目数只有本月的
老师好!咨询一下 汽车保养门店想用进销存软件,麻烦您给推荐一款合适的软件
我们公司欠A公司30万,但是A公司现在已经注销了,这30万我们挂的是其他应付款-A公司,那现在我们需要调账吗
法人向公司12月31日借款,有签订协议,会有税务风险吗?
老师税务系统有哪些预警
节后我要去个新单位接财务工作,老会计要辞职,她需要把什么东西移交给我,您那有详单吗?
老师咱开始报税了吗个体税负率是多少,没有成本发票
老师,请问中华人民共和国国务院令 第826号 原文发布在哪里?从哪里下载?
嗯,我就是2月分付的物业费,然后3月分才能拿到发票,所以想问问您这么些行不行,摘要是“预付”,然后往来科目用“其他应付款”做账
借:其他应收款,贷;银行存款
您的意思是,通过“其他应收款”做账是吧?用其他应付款是不合适么?
通过“其他应收款”做账,其他应付款是不合适
好的老师,我知道了,那就是以后先付出去的不是主营业务的款项,我就用“其他应收款”对吧
你好,对的,你的理解是正确的
老师,那摘要怎么写呢?我还写“预付xx物业公司物业费”么?
可以预付xx物业公司物业费
哦,好的。但是,老师,我以前付的业务费都是通过“其他应付款”这个科目入账的,那怎么办呢,现在是不是必须得改成“其他应收款”?
必须得改成“其他应收款
哦哦,好的,那就以后遇到这样的业务,就这样处理
你好,对的,你的理解是正确的
好的,谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦