你好,那样也是可以的
老师,我可以这样写摘要和分录么?摘要:预付xx物业公司物业费,借:其他应付款,贷;银行存款
老师,现在发现往月有分录错了 原:借:销售费用-其他 库存商品 贷:其他应付款 我这样更正可以吗? 摘要:订正XX月XX日X号凭证,科目错了 借:其他应付款(红字) 贷:库存现金
老师,初创公司第一次借银行存款贷其他应付款这个凭证摘要怎么写
总部直接帮我们分公司支付的租赁费费和物业管理费 借贷写啥?说是跟分公司挂往来 借 其他应收款-租赁公司 摘要4-7月仓储费物业管理费 贷 其他应付款-总公司 摘要4-7月仓储费物业管理费 对吗?现金流填啥?在现金流借方填还是贷方填?
摘要:支付给电信公司 借:其他应收款 贷:银行存款 问:这笔分录什么意思?
涉外跨区域事项预交了税款,原来是工程服务,现在工程完事发现开多了,需要重开劳务发票,可以红冲吗?
商贸公司或劳务公司或个人频繁往公司账户转款,没有真实交易,只挂往来款,没有合同或其他资料,如果税局查账会给公司带来哪些风险?
收到销售费用负数发票 进项税额已抵扣 怎么做分录
非贸付汇代扣代缴税金(支付国外专利代理申报服务费),是源泉扣缴还是指定扣缴
老师,这是一家家电维修商行,个体户,主要是海尔的售后服务,进出票差额相当大,现在要建账,这个应该注意哪些问题?
老师,在什么情况下,资产小于负债+所有者权益
请问本公司去外边加工承包费每承包年度付了18.48期初设备折旧费14734.24/月这个要怎么做会计分录
你好老师,公司做股权转让,注册资本1000万认缴制度,股东要转让30%股份给法人,那转让方原值要填哪个,还有企业账面净资产是不是看资产负债表所有者权益合计呢
老师,有一个固定资产,当时没有预留残值,现在折旧已经计提完了,账面余额是零,但是现在还在用,需要怎么处理?
老师,现有公司一般纳税人,已经好几年没有经营,只正常0申报,现账上挂账应收180万,其他应收25万,库存50万,应付及其他应付154万,老板要注销这个公司,账上咋办?
嗯,我就是2月分付的物业费,然后3月分才能拿到发票,所以想问问您这么些行不行,摘要是“预付”,然后往来科目用“其他应付款”做账
借:其他应收款,贷;银行存款
您的意思是,通过“其他应收款”做账是吧?用其他应付款是不合适么?
通过“其他应收款”做账,其他应付款是不合适
好的老师,我知道了,那就是以后先付出去的不是主营业务的款项,我就用“其他应收款”对吧
你好,对的,你的理解是正确的
老师,那摘要怎么写呢?我还写“预付xx物业公司物业费”么?
可以预付xx物业公司物业费
哦,好的。但是,老师,我以前付的业务费都是通过“其他应付款”这个科目入账的,那怎么办呢,现在是不是必须得改成“其他应收款”?
必须得改成“其他应收款
哦哦,好的,那就以后遇到这样的业务,就这样处理
你好,对的,你的理解是正确的
好的,谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦