你好; 这个分公司会单独做账开票报税吗?才好判断科目的

会计小白请教老师小规模企业公司,没有库存现金,所有费用支出老板都是用微信直接支付的,我写会计分录,是需要先写: 借 现金 贷 其他应付款-xx总 再写 借 管理费用 贷 现金 这样吗?? 还是可以直接写: 借 管理费用 贷 其他应付款-xx总
已知:某公司2021年1-3月实际销售领分别是760万元、720万元和820万元,预计4月份的省服为0万元。解月销管收人中有N月收现,30%于次月收现,10A于第3个月收现,不存在坏账。该公司销售的产品在流通环节只儒要缴纳消费税,税率为10%,并干当月以现金债纳,该公司3月末现金余额为26万元,应付账款余额为100万元(偶4月付清),不存在其他应收应付账款。4月份的有关项目预计资料如下:采购材料160万元(当月付款7%,,其余款项下月支付),工资及其他支出168万元(用现金支付),制选费用10万元(其中折旧费的方元),普业费用和管理费用20万元(用现金支付),预计4月缴纳所得税阳万元,购买设备240万元(用现金支付)。现金不足时,通过向银行贷款解决。4月末现金余额要求不低于20万元。要求:根据上述资料,计算该公司4月份的下列预算指标;(1)经营性现金流入(2)经哲性现金流出;(3)现金余缺;(4)应向银行借款的最低金额。
. 资料: 甲公司与乙公司签订了一项租赁合同,有关条款如下:(1)租赁资产:A建筑物。 (2)租赁期从2x18年1月1日起至2x27年12月31日止,共10年,续租期5年。 (3)租赁期内租金50000元/年,甲公司于每年的年末支付。续租期间租金55000元/年。(4)甲公司的初始直接费用为20000元,其中,15000元是向A建筑物前任租户支付的款项,5000元为向房地产中介支付的中介费。 (5)作为对甲公司的激励,乙公司同意补偿甲公司5000元的中介费。 (6)在租赁开始日,甲公司无法合理确定将来是否行使续租选择权,因此,将租赁期确定为10年。 (7)甲公司无法确定租赁内含利率,以增量借款利率6%作为租赁付款的折现率。 0假设不考虑税费等其他因素的影响。(P/A,6%,10)=73601:(P/F,6%,10)=0.5584 要求:(1)计算甲公司上述租赁业务中使用权资产的入账价值; (2)编制甲公司有关上述租赁业务的会计分录。
总部直接帮我们分公司支付的租赁费费和物业管理费 借贷写啥?说是跟分公司挂往来 借 其他应收款-租赁公司 摘要4-7月仓储费物业管理费 贷 其他应付款-总公司 摘要4-7月仓储费物业管理费 对吗?现金流填啥?在现金流借方填还是贷方填?
请教老师,我公司7月份实际发放员工工资4500。社保+公积金623,财务说扣除社保公积金后发4500,但是社保和公积金部分要挂在员工个人往来账上,后面再收回来,那我应该计提多少啊?我觉得应该 计提:借:管理费用–工资4500 贷:应付工资4500 发放:借:应付工资4500 贷:银行存款4500 缴纳社保公积金:借:管理费用–社保公积金1299.34 贷:其他应收款–社保公积金个人623 银行存款1922.34 等收员工个人部分时:借:银行存款623 贷:其他应收款623 这样不就对了吗?财务说计提5123,那个人部分怎么挂账?搞不懂?
公司给每月工资7000,另外个人五险一金都是公司承担,现在老板说让我成立财务公司,他有全国各地的合伙人可以给我介绍,合不合作让我和他们谈,一旦成立财务公司社保就没有了,工资也保证每月7000给到我,请问老师这种合适吗?是自己做公司还是什么也不想了做一个公司会计就行了,稳稳的拿扣除五险一金后的7000
老师:免退税申报系统里面汇率的管理里,1月出口的汇率填错了,今天已经申报了退税系统有没有问题呢?
你好老师,车辆不是公司名下员工的加油费可以报销吗 加油费发票可以税前扣除吗
公司员工出差的火车票铁路电子客票计算抵扣在增值税附表二怎么填写?只计算抵扣报销的部分,超了的部分不报。没有图示呀
一个面霜,规格是50g/盒,但供应商提供的发票和随货同行单都是50g/瓶,请问发票开50 g/瓶我可以收吗
朴老师,我公司是电商公司,24年8月份成立,24年是企业所得税和增值税都是0申报的,24年所得税的汇算清缴也已经早就做完了,24年当时没有人做账,我现在在补24年的账,我现在做账就按照当时汇算清缴时报送的报表来做呗?
实缴出资额(万元)这个怎么填写,还没有实缴,然后实缴时间怎么填写,还有出资方式
老师,自然人股权转让。S局称25年购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销,如何调表?是要提前进行汇算清缴吗?
老师,请问一下暂估入库的发票金额,结转成本做了回汇算清缴后,要是回来的发票金额多了,或者金额少了怎么处理?
老师,计提印花税的附件是什么?
是的 独立核算自负盈亏 让跟我们分公司挂往来
你好; 那对的; 就是这样来写 分录哈; 现金流不走哈; 因为不涉及现金流的 情况
那在我们分公司账上现金流里这2笔会是在哪出现?还是这2笔不会在现金流出现?
你好; 分公司不需要体现的; 总部支付的时候要体现哈
挂往来就这样挂的?
是的; 分公司的分录是对的
还完钱了需要干嘛?分录需要怎么做吗
你好; 分公司还款出去 ; 借其他应付款 -总公司贷银行存款
但是我不填现金流我保存不上 那应该选啥
你好; 那是因为你们软件设置的问题哈; 你这个总部帮忙分公司垫付 这笔是不会涉及现金流的; 找售后给你重新设置
支付员工公积金费 现金流全都在借方 借方前面是 借销售费用公积金企业部分 借其他应收款员工代扣代缴个人部分 借其他应收款员工代扣代缴个人部分 这3 显示借方的现金流 填啥合适
这个是分公司自己银行账户支付的钱
你好; 自己公司 支付的;走 支付与经营有关的现金 ; 贷方要是分公司自己银行支付的
现金流 全都在借方 那填 支付的其他与经营活动有关的现金?还是支付给员工以及为员工支付的现金?
你好; 这个是公积金走 (“支付的公积金在现金流量表中应该:支付的职工以及为职工支付的现金‘’; 我说的那个是你 上面的 业务走 支付与经营有关现金的)
借其他应收款-租赁公司4500 押金 贷其他应付款-员工 (员工给公司代付给租赁公司)4500押金 借银行存款-本公司4500 贷其他应付款-总公司 (收总公司款)4500 借其他应付款-员工4500 贷银行存款 (给员工报销)4500 现金流出现了借方 又出现了贷方 现金流填什么合适?
你好; 借其他应收款-租赁公司4500 押金 贷其他应付款-员工 (员工给公司代付给租赁公司)4500押金 ; 这不写现金流 借银行存款-本公司4500 贷其他应付款-总公司 (收总公司款)4500 这笔 做收到与经营有关的现金 借其他应付款-员工4500 贷银行存款 (给员工报销)4500 这笔做支付与经营有关的现金 (如果是日常报销的话 )