你好; 这个分公司会单独做账开票报税吗?才好判断科目的

会计小白请教老师小规模企业公司,没有库存现金,所有费用支出老板都是用微信直接支付的,我写会计分录,是需要先写: 借 现金 贷 其他应付款-xx总 再写 借 管理费用 贷 现金 这样吗?? 还是可以直接写: 借 管理费用 贷 其他应付款-xx总
总部直接帮我们分公司支付的租赁费费和物业管理费 借贷写啥?说是跟分公司挂往来 借 其他应收款-租赁公司 摘要4-7月仓储费物业管理费 贷 其他应付款-总公司 摘要4-7月仓储费物业管理费 对吗?现金流填啥?在现金流借方填还是贷方填?
请教老师,我公司7月份实际发放员工工资4500。社保+公积金623,财务说扣除社保公积金后发4500,但是社保和公积金部分要挂在员工个人往来账上,后面再收回来,那我应该计提多少啊?我觉得应该 计提:借:管理费用–工资4500 贷:应付工资4500 发放:借:应付工资4500 贷:银行存款4500 缴纳社保公积金:借:管理费用–社保公积金1299.34 贷:其他应收款–社保公积金个人623 银行存款1922.34 等收员工个人部分时:借:银行存款623 贷:其他应收款623 这样不就对了吗?财务说计提5123,那个人部分怎么挂账?搞不懂?
8000元)共计12490元,老板支付过路费550,加油费800,借给他朋友王某600元,都是用收回款项付的,会计科目怎么做?2、如果他朋友款到时候直接还给公司,要怎么做账?老师是新工地开工,我做的是:1、借:其他应付款(原来公司欠老板款冲减)14000贷:主营业务收入14000借:工程施工-运费12490贷:其他应付-老板4490库存现金8000过路费:借:管理费用-过路费550-加油费800贷:其他应付款-老板1350,没挂过应收应付,,如果要挂对方科目做什么?备注:往新工地运货能做工程施工这个科目吗?
如果C公司是8月成立的,但是房租是A公司在6月付了半年的,那么是不是10月c公司有钱了就要还给a公司房租的钱?房租发票是等c公司成立以后11月开出给c公司的房租普票,那么c公司可以做分录,借:其他应付款a公司12万 贷:银行存款12万还钱给a公司,然后再按发票房租入账 借:管理费用房租10万 贷:其他应付款a公司10万 6月付房租的时候房租押金小票写的是a公司,但是房租合同是c公司和招商签的,那么这个押金是否也要还给a公司?借:其他应付款房租押金3万 贷:银行存款3万?还是说房租押金不用写分录了?押金小票物业不想改抬头
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
是的 独立核算自负盈亏 让跟我们分公司挂往来
你好; 那对的; 就是这样来写 分录哈; 现金流不走哈; 因为不涉及现金流的 情况
那在我们分公司账上现金流里这2笔会是在哪出现?还是这2笔不会在现金流出现?
你好; 分公司不需要体现的; 总部支付的时候要体现哈
挂往来就这样挂的?
是的; 分公司的分录是对的
还完钱了需要干嘛?分录需要怎么做吗
你好; 分公司还款出去 ; 借其他应付款 -总公司贷银行存款
但是我不填现金流我保存不上 那应该选啥
你好; 那是因为你们软件设置的问题哈; 你这个总部帮忙分公司垫付 这笔是不会涉及现金流的; 找售后给你重新设置
支付员工公积金费 现金流全都在借方 借方前面是 借销售费用公积金企业部分 借其他应收款员工代扣代缴个人部分 借其他应收款员工代扣代缴个人部分 这3 显示借方的现金流 填啥合适
这个是分公司自己银行账户支付的钱
你好; 自己公司 支付的;走 支付与经营有关的现金 ; 贷方要是分公司自己银行支付的
现金流 全都在借方 那填 支付的其他与经营活动有关的现金?还是支付给员工以及为员工支付的现金?
你好; 这个是公积金走 (“支付的公积金在现金流量表中应该:支付的职工以及为职工支付的现金‘’; 我说的那个是你 上面的 业务走 支付与经营有关现金的)
借其他应收款-租赁公司4500 押金 贷其他应付款-员工 (员工给公司代付给租赁公司)4500押金 借银行存款-本公司4500 贷其他应付款-总公司 (收总公司款)4500 借其他应付款-员工4500 贷银行存款 (给员工报销)4500 现金流出现了借方 又出现了贷方 现金流填什么合适?
你好; 借其他应收款-租赁公司4500 押金 贷其他应付款-员工 (员工给公司代付给租赁公司)4500押金 ; 这不写现金流 借银行存款-本公司4500 贷其他应付款-总公司 (收总公司款)4500 这笔 做收到与经营有关的现金 借其他应付款-员工4500 贷银行存款 (给员工报销)4500 这笔做支付与经营有关的现金 (如果是日常报销的话 )