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我公司收到一张住宿专票,做账时计入了招待费,现在进项税需要转出,请问如何做账?

2021-03-01 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-01 18:00

借销管费用招待费 贷应交税费增值税进项税

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快账用户3909 追问 2021-03-01 18:01

不计入进项税转出这个科目吗?

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齐红老师 解答 2021-03-01 18:02

直接用进项负数就可以

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借销管费用招待费 贷应交税费增值税进项税
2021-03-01
你好,做到业务招待费,进项可以抵扣的
2020-09-01
您好,进项税额是需要做转出的
2022-12-20
您好,借:应交税费-进项税额 贷:管理费用
2022-04-12
借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项。
2021-04-20
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